你好 你们做一个内账就可以 税务局不要求做 你们做帐给你老板看的 购入的借库存商品贷银行存款 销售出去不管开不开发票 借银行存款或者库存现金或者其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 其他的业务借管理费用销售费用等 贷应付职工薪酬工资 银行存款等

郭老师麻烦您继续解答一下 你的意思我们给甲方干活,甲方给拨款后,做了收入,之后发生的业务才能入成本!
郭老师,麻烦继续解答一下,只要一起支付都要缴纳个税,那分开支付呢?麻烦指定郭老师解答,谢谢。 原材料的损耗做到营业外支出 借:营业外支出 贷:原材料 借:银行存款 贷:营业外收入是这样吗?
郭老师像我们这便利店核定征收怎么做账?郭老师,麻烦解答一下
老师像我们这便利店核定征收怎么做账?老师
请问老师像我们这便利店核定征收怎么做账?很急,麻烦老师解答一下
个人垫付公司款项,可以开具公司抬头吗?
老师,咨询行业的个体户能申请核定征收吗?以前都是核定征收,今年税局给改成查账征收了
你好,公立幼儿园伙食费食材的支出和人员工资怎么记
总公司将一批不使用的库存无偿给子公司,子公司该如何入账出库
老师,请问公司跨区作业预缴的增值税和企业所得税怎么做账?
老师你好,上一个季度的话,我是亏损了3万多,那这个季度的话又盈利了1万2000多,那我这个季度要交税
2月计提了社保,3月一个人离职,3月给他交了2月的社保,但是没发工资,怎么做账
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
老师,那个社保都是公司承担,想要税前扣除怎么做?工资表怎么做?工资表也要体现出来吗
你好,那就做到工资里面,工资表需要体现个人负担的,社保计提工资的时候包含着这一部分个人负担的,社报个税的时候也填写本期收入,然后再填写专项扣除。