你好,电子税务局确实不应该负数,如果现在确实负数的话,要去税务局大厅申报的

老师,小规模纳税人二季度的时候红冲了以前的1%的发票,现在申报第二季度增值税,系统自带数据与实际开票数据不符,未减去冲红金额,怎么办,申报表改怎么填写
老师,小规模纳税人,未开票收入这个季度申报了,填写的小规模纳税申报表的第10行,下个月针对这部分销售收入又开票了,开的专票,那下个季度申报的时候在第2行填写,但是上个季度已经申报了这部分税,怎么能将上个季度的扣减呢?能在第10行填写负数冲掉上个季度的这部分税额吗?
请问老师,本季度冲销了12月份的一张发票,导致专票收入是负数,小规模企业增值税申报表填写比对不通过怎么办
请问老师,小规模上季度申报填写时服务列2行填了16831.68,本季度又红冲了这个数据,现在这列第一行不让填负数,比对不过怎么办
老师,有关于季度企业所得税申报有关于A201020资产折旧,摊销表的有关填写,老师,我是第三季度填写的此表,但是这次填写的时候出现了一个问题。就是我第二点一行的第六列的数值了第三次第第三季度申报的值,所以我的申报表出现了错误,我想咨询的就是填此表的时候,是不是不管是第三季度填还是第一季度或者第二季度填写的话,都是要填写本年度的纳税调整额,举例说明一下: 老师是这样子的,我不是购买的设备,假如了一共是100元,第三季度的时候折旧了10元。之前填写的数据就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的时候不是又折交了十元,我现在填的数据是100.20.20.100.80.80系统就显示错误了。老师,这样的话,我第三季度,第四季度分别填写什么数据呢?
上季度服务开票了申报了数据,本季度红冲了那个数,服务列数据为0,现在自己报不让填,那需要去大厅窗口办理申报是吗
是的,因为电子税务局不能负数的
好的,收到
不客气,同学,假期快乐