借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 这是冲之前的无票收入, 然后再做发票的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

老师您好,我家仓库有一批商品需要出库,换个包装,换个吊牌换个品名在重新入库,这个账务分录如何处理
老师,应交税费-未交增值税期末应该有余额吗,哪些科目期末要结转到未交增值税科目
有没有做保健品行业的老师?请问您司的退货率是多少?按什么方式来确认收入?
收到统计局第一年培育奖励2万元,银行存款到账,这个分录怎么做?
看10月还是否亏损,拿已交的所得税÷0.05,等于的数再减去截止到十月的利润总额,如果是负数就是亏损的是吗
老师,电子商业承兑汇票票据状态一栏显示已收票-已锁定是什么意思,这张票我单位能收吗
老师,你好,请问酒店的,沙发一张价值5000,2张1万多是不是要作为固定资产啊,还有全屋定制板材,木饰面价值好几万,是要做3年的长期摊销吗
老师你好 请问我们10月开了一张专票出去,现在发现开错了要作废红冲,但对方已抵扣了,我们应该怎么做呢?
老师,请问收到进项的发票是短袖T恤,那么我开出去销项是条纹短袖可以的吗?
以技术支持为主、内容分发为目的 → 信息技术服务*内容推广服务费 老师开这样的发票,需要缴纳文化事业建设税不?
这样做的目的是不是就是本期的账和表数据一致了
对的,是的,是这么做的
在请教下,那我们在后面申报的时候怎么申报呢
未开具发票,一栏填写负数 开具的发票,一栏填写正数
谢谢老师,我现在采取的是上个月已发货的做了收入确认,本月开的销售发票直接没有入账,准备报税的时候就按照你刚刚说的办法去填列,这样初级可以么
可以的,可以这么做的。
谢谢老师
老师还想问下在那边可以查看本月一定要做进项税额转出的税金发票总计,我想核对完了做进增值税结转分录
借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
老师,谢谢你的耐心指导哈,我其实想核对我账面做的进项税额转出的金额对不对,这个在那边可以有个数据去比对哈
那你看你账上的进项转出的贷方发生额。
然后再去看附表二里面进项转出发生额。
其实就是在用我收到的供货商开具的负数发票的税额再去算一遍如果和账面的贷方发生额一致,说明做账正确,然后在结转增值税,增值税申报的时候,在把进项税额转出填列到增值税纳税申报表附表2的20栏次就对了是吧
可以的,可以这么做的。
在请教最后一个问题哈,我在填写增值税进项税额纳税申报表时,交通抵扣的我自己手动填写的数据,到了附表二35栏次本期认证抵扣的增值税专票,数据怎么不自动算交通抵扣的税金啊?是不是都需要手动改的
你好,是旅客服务吗?旅客服务是在第10栏和8b
就是火车票的和汽车票的,滴滴打车的,我全部填写在第10栏,然后第35栏本期抵扣的专项发票就没有自动合计出本月可以抵扣税金的合计数,我就自己修改了35栏数据,这样主表一就是对的数据,这样做是可以的吧
第10栏和8B里面同时填写的。
15栏里面不要填写这一个。
35栏里面不要填写这一个。
谢谢老师,明白了
不用客气 早点休息