您好,按照报表上的计算

你好 我们处理固定资产的收入记入了营业外收入 还有增值税销项 那么申报增值税的时候这个销项税额怎么填报呢?
老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产,那申报增值税申报表时,按收入来交增值税,而我们帐上没有确认收入,是损失,通过营业外支出这个科目的,那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致,那要怎么处理?
老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产,那申报增值税申报表时,按收入来交增值税,而我们帐上没有确认收入,是损失,通过营业外支出这个科目的,那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致,那要怎么处理?
老师,你好,请问我算增值税的税负率是用,已交税/主营业务收入,那么我预缴的增值税要算在里吗?
老师,算全年税负增值税按12月申报表的本期已缴纳增值税额除以主营业务收入吗
开具出口零税率发票后,进项用于内销抵扣了,出口退税应该怎么申报
2025.7月开办的小规模公司,企业所得税年报资产总额怎么填 ?
工程款抵房后,房子直接更名给人,相当于公司代个人缴纳房款,个人把钱付给公司,有税务风险吗?
你好请教一下,一个个人去税局代开发票去了,给我们公司,把我们公司地址后面的电话写了他个人的,这张发票可以用吗,还是要重开,以前这电话是公司的
你好,a公司属于制造业,有三个股东(abc),其中a股东要把股份转让给d,平价转让,那么a需要缴纳个税吗
一家一般纳税人在2025年5月有被税务检查2022-2024年,发现少报收入2022-2024年合计3816198.69元不含税,有补税,合计补税款和滞纳金496105.83元,但是有增值税进项留抵税额抵欠352596.48,元,合计只需要补259653.49(欠缴税款和滞纳金),请问这个补税的要怎么做账,然后少报收入的怎么做账,需要去调整往年账务吗。
你好,我们是电费水费总表,比如我们4月份一共交了3万电费,2000水费。我们有一租户。按的是分表。按度数给我们交电费他们给我们交2500电费。100水费。电力局,水站给我们开的发票。他们给我们交的水电费,不要发票。我们应该怎么报税。
老师。出口货物我们需要开发票给对方吗?大概流程是什么样的?第一次接触
老师,公司地址变更了,是不是先去工商变更营业执照才到税务局上变更?
#提问,老师预付款充值可以直接进成本吗?需要在汇算的时候做调整处理吗?
我固定资产清理的时候有一部分能抵扣有,一部分不能抵扣,所以这样的话我税负会有点高,这样有风险吗?
老师算这个增值税税负的时候,是按照账本上的应交税费的贷方说算,还是应该按那个申报表上的算,比方说算全年的,我是看1月份报表12月份应纳税金用那个数除吗?
这个高点儿的话,偶尔高是没问题的
老师,这收入里包括免税销售额吗
这个是不包含免税收入的
老师,我销售固定资产当时进项税没抵扣开进来的是二手车发票按金额进的固定资产,现在销售了,有销项税额,我有进项税,可以抵扣这个销项税额,少交一些增值税吗
销售固定资产也是用的二手车发票,把金额价税分离,算的销项税额
这个是可以按照3%减按2%缴纳的
这个不是有年限要求吗,的是应该增企业吗
这个三旧货 就是这么算的
老师,不是2013年以前购进的,可以简易吗
那不行,要是当时可以抵扣你没抵扣就得按照13%交税
我是22年购进的
那你购进的是二手车是吧
是的,现在有卖了
这个三旧货应该是可以简易计税的
我按13交有风险吗
你多交税也是没有风险的
我有进项是不是可以抵扣这个销项税那
对,有进项税额可以抵扣的