您好,按照报表上的计算
你好 我们处理固定资产的收入记入了营业外收入 还有增值税销项 那么申报增值税的时候这个销项税额怎么填报呢?
老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产,那申报增值税申报表时,按收入来交增值税,而我们帐上没有确认收入,是损失,通过营业外支出这个科目的,那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致,那要怎么处理?
老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产,那申报增值税申报表时,按收入来交增值税,而我们帐上没有确认收入,是损失,通过营业外支出这个科目的,那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致,那要怎么处理?
老师,你好,请问我算增值税的税负率是用,已交税/主营业务收入,那么我预缴的增值税要算在里吗?
老师,算全年税负增值税按12月申报表的本期已缴纳增值税额除以主营业务收入吗
什么情况下一定要过度应付职工新酬的,过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税,如果分不出每人发放多少金额呢
建筑企业收到的什么类型的发票要求要注明工程地址和名称
@董孝彬老师,我上传的图片让技术删除一下
一个公司俩个银行账户,基本户打款到一般户1万 借:银行存款一般户1万,贷:银行存款基本户,按基本回到入账了,那一般户银行回单还需要做账一次吗
去年漏记一笔营业外收入 怎么写分录
老师,今年6月份公司买的20万的车,折扣的账怎么做呢,一次折完吗
老师,25年的社保基数按24年本人的平均工资算的话,中途来公司的员工怎么算?
一般纳税人公司出租自有房产,税率是多少?是按收取租金的不含税价的12%交房产税吗
问一下老师,这个融资租赁支付的利息是进入固定资产还是财务费用?
审计老师说背诵的内容已经整理出来了,在哪里可以下载呢?没找到
我固定资产清理的时候有一部分能抵扣有,一部分不能抵扣,所以这样的话我税负会有点高,这样有风险吗?
老师算这个增值税税负的时候,是按照账本上的应交税费的贷方说算,还是应该按那个申报表上的算,比方说算全年的,我是看1月份报表12月份应纳税金用那个数除吗?
这个高点儿的话,偶尔高是没问题的
老师,这收入里包括免税销售额吗
这个是不包含免税收入的
老师,我销售固定资产当时进项税没抵扣开进来的是二手车发票按金额进的固定资产,现在销售了,有销项税额,我有进项税,可以抵扣这个销项税额,少交一些增值税吗
销售固定资产也是用的二手车发票,把金额价税分离,算的销项税额
这个是可以按照3%减按2%缴纳的
这个不是有年限要求吗,的是应该增企业吗
这个三旧货 就是这么算的
老师,不是2013年以前购进的,可以简易吗
那不行,要是当时可以抵扣你没抵扣就得按照13%交税
我是22年购进的
那你购进的是二手车是吧
是的,现在有卖了
这个三旧货应该是可以简易计税的
我按13交有风险吗
你多交税也是没有风险的
我有进项是不是可以抵扣这个销项税那
对,有进项税额可以抵扣的