您好,按照报表上的计算
你好 我们处理固定资产的收入记入了营业外收入 还有增值税销项 那么申报增值税的时候这个销项税额怎么填报呢?
老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产,那申报增值税申报表时,按收入来交增值税,而我们帐上没有确认收入,是损失,通过营业外支出这个科目的,那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致,那要怎么处理?
老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产,那申报增值税申报表时,按收入来交增值税,而我们帐上没有确认收入,是损失,通过营业外支出这个科目的,那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致,那要怎么处理?
老师,你好,请问我算增值税的税负率是用,已交税/主营业务收入,那么我预缴的增值税要算在里吗?
老师,算全年税负增值税按12月申报表的本期已缴纳增值税额除以主营业务收入吗
老师您好,我们单位是一般纳税人买一辆车,可以抵什么税?请您详细帮我解释下。
老师,没有企业所得税汇算清缴的实操吗
朋友有两张银行承兑汇票到期需要贴现,想让我通过我公司的一般户托收,我咨询了一下财务朋友说是只要不用基本户托收,就不会有风险?想请问老师,这样是否可以,是否有风险,能不能这样做?谢谢老师
铁路运输费的印花税,由运输方缴纳后,一并开票给我司结算,我司印花税可否进销售费用,不进税金及附加?
请问民间非营利组织怎么样的收入可以计入捐赠收入
想在黄色表中取到蓝色表中的数值,怎么设置呢?
开展信贷资产证券化业务是什么情景?不理解这个是干什么事儿的。
我方是A 现在C欠A工程款,A委托B收款,所以C打款给了B,现在C开票开给谁呢
您好老师,去科技推广和应用服务业面试应该注意的相关重点知识是什么?
甲方以房子抵债应收款300万,但房子挂到股东名下了,两个月后被股东卖了200万, 这个怎么做分录,如何做账,税务认可吗
我固定资产清理的时候有一部分能抵扣有,一部分不能抵扣,所以这样的话我税负会有点高,这样有风险吗?
老师算这个增值税税负的时候,是按照账本上的应交税费的贷方说算,还是应该按那个申报表上的算,比方说算全年的,我是看1月份报表12月份应纳税金用那个数除吗?
这个高点儿的话,偶尔高是没问题的
老师,这收入里包括免税销售额吗
这个是不包含免税收入的
老师,我销售固定资产当时进项税没抵扣开进来的是二手车发票按金额进的固定资产,现在销售了,有销项税额,我有进项税,可以抵扣这个销项税额,少交一些增值税吗
销售固定资产也是用的二手车发票,把金额价税分离,算的销项税额
这个是可以按照3%减按2%缴纳的
这个不是有年限要求吗,的是应该增企业吗
这个三旧货 就是这么算的
老师,不是2013年以前购进的,可以简易吗
那不行,要是当时可以抵扣你没抵扣就得按照13%交税
我是22年购进的
那你购进的是二手车是吧
是的,现在有卖了
这个三旧货应该是可以简易计税的
我按13交有风险吗
你多交税也是没有风险的
我有进项是不是可以抵扣这个销项税那
对,有进项税额可以抵扣的