您好,按照报表上的计算
你好 我们处理固定资产的收入记入了营业外收入 还有增值税销项 那么申报增值税的时候这个销项税额怎么填报呢?
老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产,那申报增值税申报表时,按收入来交增值税,而我们帐上没有确认收入,是损失,通过营业外支出这个科目的,那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致,那要怎么处理?
老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产,那申报增值税申报表时,按收入来交增值税,而我们帐上没有确认收入,是损失,通过营业外支出这个科目的,那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致,那要怎么处理?
老师,你好,请问我算增值税的税负率是用,已交税/主营业务收入,那么我预缴的增值税要算在里吗?
老师,算全年税负增值税按12月申报表的本期已缴纳增值税额除以主营业务收入吗
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
我固定资产清理的时候有一部分能抵扣有,一部分不能抵扣,所以这样的话我税负会有点高,这样有风险吗?
老师算这个增值税税负的时候,是按照账本上的应交税费的贷方说算,还是应该按那个申报表上的算,比方说算全年的,我是看1月份报表12月份应纳税金用那个数除吗?
这个高点儿的话,偶尔高是没问题的
老师,这收入里包括免税销售额吗
这个是不包含免税收入的
老师,我销售固定资产当时进项税没抵扣开进来的是二手车发票按金额进的固定资产,现在销售了,有销项税额,我有进项税,可以抵扣这个销项税额,少交一些增值税吗
销售固定资产也是用的二手车发票,把金额价税分离,算的销项税额
这个是可以按照3%减按2%缴纳的
这个不是有年限要求吗,的是应该增企业吗
这个三旧货 就是这么算的
老师,不是2013年以前购进的,可以简易吗
那不行,要是当时可以抵扣你没抵扣就得按照13%交税
我是22年购进的
那你购进的是二手车是吧
是的,现在有卖了
这个三旧货应该是可以简易计税的
我按13交有风险吗
你多交税也是没有风险的
我有进项是不是可以抵扣这个销项税那
对,有进项税额可以抵扣的