你好,咱现在建账,咱是把期初的数据盘点出来,录入期初就行。
刚入一个公司,之前没有建账。我来这公司后老板要求中途建账。 期初银行余额100000元 应收账款300000元 其他应收款40000元 只有资产期初余额44万。借贷不平衡。请问该怎么平。从贷方哪里填写44万
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
内账,老师。我现在在补个人欠款分录,借方,其他应收款—员工,贷方不知道放什么科目。理应放银行存款/现金。但是建账的时候已经录入这两个期初余额了。
老师以前的乱账不想做了,从新开始做账,但是之前有别人欠的货款没有收回来,怎么补做账,借方应收,那贷方呢,要是计入银行存款那银行存款的余额就不平了
这个应税凭证数量和应税凭证名称怎么填写?
老师,提问,之前在银行那边,公司要开二维码收款业务,由经办人帮忙扫码付进公账的钱要怎么做分录,这笔钱后面经办人有报销了,这边又要怎么入分录
印花税按次申报,所属期是按合同签订日期还是申报当天日期?
你好老师,现在厂家给我们加了7个税点,我们给客户加了7个税点,这样一般纳税人操作对不对?加税点我感觉不应该这么加,毕竟得按13交税
老师,现在先成立一个人有限公司,以后能不能再做股转,添加其他股东,就是这个公司能不能再变更为3人有限公司
简易申报额小规模纳税人9月30开了一张普通发票,今天申报税的时候比对不通过,没有9月30日开的那张发票金额到申报表上,简易申报表上怎么手动改数据?在报表那里是灰色的改不了数据
请问一下公司跟劳务派遣签了合同,员工想借钱这个钱一般公司给还是劳务派遣公司给
老师,问一下外销,应该开0税率发票,不小心开成13的税率了,应该怎样处理账,还没申请退税
老师:20年和21年的票可以做到25年账里去吗
老师先成立一人有限公司,以后可以再把其他股东填加进来吗
如果是建完账的补分路,那就是借银行存款贷其他应付款,把这笔分录补上。