你好,咱现在建账,咱是把期初的数据盘点出来,录入期初就行。

刚入一个公司,之前没有建账。我来这公司后老板要求中途建账。 期初银行余额100000元 应收账款300000元 其他应收款40000元 只有资产期初余额44万。借贷不平衡。请问该怎么平。从贷方哪里填写44万
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
内账,老师。我现在在补个人欠款分录,借方,其他应收款—员工,贷方不知道放什么科目。理应放银行存款/现金。但是建账的时候已经录入这两个期初余额了。
老师以前的乱账不想做了,从新开始做账,但是之前有别人欠的货款没有收回来,怎么补做账,借方应收,那贷方呢,要是计入银行存款那银行存款的余额就不平了
费用报销会计需要签字吗?
外贸出口企业销售货物符合退税情况下申报增值税申报表附列资料一时候应该填在免抵退税收入还是填免税收入
老师,社保断缴一个月,下个月补上,医保能正常使用吗
老师,我们出口报关单,一张报关单可以同时写多个合同协议号吗,是两个合同的,同时写可以吧
老师,佛山社保断缴一个月,下个月补上,社保能正常使用吗
老师 咨询一下 备考26年税务师, 26年税法变化大吗?现在学25年口碑班的税务师课程有用吗?
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老师,假如收到发票的金额是1000.5,实际对公付款1000元,双方交易已结束,账上的这0.5元应该怎么处理?
老师您好,请问我们这边要承接一个工程机械租赁的业务,但是我们这边现在刚注册机械租赁的公司,公司没有机械,是否可以从其他公司租赁,然后我们再租赁给我们承接的工程呢?
老师,请问一下一直开销项,不开进项回来,也不纳税。会有什么税务上的风险啊
如果是建完账的补分路,那就是借银行存款贷其他应付款,把这笔分录补上。