你好!不行,你开了就要9月确认

老师,5、6月不开票收入已确认收入并已申报,但在9月客户要求开票,因此在9月开了5、6月的发票。9月实际的收入只有两万,但现在本季度我申报增值税时两万时提示不正确。应该怎么处理
老师,请问在9月已开带有6个点的服务费发票,但是收入在10月确认进入,会有问题吗?
老师,12月份已开票,且已经确认收入,现在发现金额有点问题,需要重新开,具体操作是怎样的
老师,有个问题,货物发出去了,但是没开发票,照会计来说,要确认收入结转成本,但是有的确认收入是在几个月后开出发票之时,按开出发票确认收入,这样可行吗,会不会定性为做假账?
老师,请问代账会计他们收到票才会确认收入,七月的账单和发票会在八月确认开出,他就直接把七月收入做在八月,这样做有啥问题吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?