借银行存款, 贷主营业务收入, 应交税费 可以做无票收入
销售货物,款已收到,发票第二个月才开出去。怎么做分录
6月份我司已经收到货款,货物已经发出且对方已经验收入库,只是没有开销项发票,这个符合收入确认条件吧,怎么做分录?
上个月月底销售货物,款已收到,货已发出对方已经收到,但是销项发票没开怎么做账
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
老师你好,无票收入报9月份的税的时候要交税吗,如果我做无票收入交税,那等到10月份的时候把票开了,账务上和税务上要怎么处理呢
对的,是的需要的借银行应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,借应收账款 贷主营业务收入应交税费,未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数。
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快