你好申报表,然后再填写一下减免表和主表的应纳税额减免额。开票和做账都按1%。

小规模公司4月份申报第一季度增值税,免税销售额填进去,系统自动带出的免税的税额是3个点的,跟3月份的账不一样,账上是按一个点做的,应该怎么办?以前申报的时候,系统带出来的都是1个点的税额,4月份税率调整带出了3个点的税额
老师,我们是小规模纳税人,一季度只开了一张发票,金额197,开成了免税的了,应该是开1%的发票,申报增值税的时候应该怎么申报,引导式填报的时候,增值税申报表里第9行第10行金额是197,第19行本期免税额自动出来了个5.91,按引导式申报对吗,感觉不对呢,请老师帮忙看看
老师,小规模纳税人本季度开票3000元 申报的时候就是填写免税销售额里面,他自动出来的免税额是90元,按照3%计算的 现在不是按照1%计算吗,是不是不要缴纳税额,所以不用管自动算出来的税额,直接申报就可以
老师,我这个小规模的纳税人,现在3%减按1%征收增值税,做账时税额是1%,申报时系统自动跳出来3%,应该怎么操作
想问问,小规模目前增值税按1%,做账是直接1%做税额,但是我看税务申报的时候,主表里本期免税额是自动跳出来3%税额,本来就是这样的吗?第一次填
老师个人所得税的工资和奖金分开申报了,个税app为啥只能查到工资,奖金在哪里查看的
老师,早上好,维修学校客户让我开个发票,金额3万多,说开劳务费,我给他说要开建筑服务劳务费,因为他去年开的是*劳务*劳务费,今年开不了劳务这个大类了,他不想开建筑服务,说要提供项目名称、项目地址,嫌麻烦,我就给她开的*修理修配服务*劳务费,长期这样开票的话,有啥风险吗
老师好,5月份出口的货物由于发票额度不够没开具出口发票,请问如何补救?退税有影响吗?
老师,您好。公司法人有名下有2个公司,部分人员在甲公司已签劳动合同并交社保,这部分人员在乙公司是不是也签劳动合同,怎么签?请问方便提供模版吗?谢谢!
老师您好!手工账和汇算清缴的原值和累计一致,只是老会计申报的财务报表固定资产原值是上一年度的净值,累计折旧来年重新开始算,但账面净值一直都和手工账一致。二季度该怎么申报呢?要把原值和累计折旧调整过来和手工账保持一致吗?
物流公司油卡预冲值优惠以加油的方式返还,并开了增值税专用发票(含优惠金额230元),如何做账,谢谢
老师,刚准备做成本会计,我需要用到哪些表格核算成本呢
老师你好,本人名下开通了两个个体户,其中一个广东,一个湖南的,现在想查询一下两个个体户分别上年申报了多少销售额,请问在哪里可以查询呢?
老师您好!我觉得算的都对啊,但是账载金额、实际发生额、税收金额均为209705.3元,,但是个税扣缴端25.1-12月本期收入累计为153929.85元 可能1、因为25年6月计提的7万多工资,在26年5.30日才发完,所以自然人扣款个税上本期收入应该在个税所属期26年5月申报这笔工资,。在25年个税上就少申报这笔了 2、可能还有别的原因我不懂 我怎么都算不一致咋办,也不知道哪步错了, 要不就这样申报汇算清缴了吧?
一般纳税人当月就只红冲一张发票,下月申报增值税。会涉及情况说明吗
就是不满10万,减免表要填写吗?主表的应纳税额减免额就是自动跳出来3%
总的销售额不超过10万,如果都是普通发票,不用填写减免表,直接填写第10行就行了。
未开具发票,是不是也不用填减免表
总的销售额要是小于10万元,就不用填写减免表。
那主表跳出来计算税额是3%.不用管对吗,账上就是按1%做,因为第一次填,感觉两边对不上,不知道对不对
如果咱的收入没有超过30万,并且都是普通发票,不需要填写减免表,直接填写到第10行就可以了。
我知道,我是说填了第十行,下半部分表会自己跳出来一个税额,那个税额我算了下是3%.是不是不用改的,做账是1%
不需要改的它自动就按3%跳出来,咱们只要税款金额不用交税,咱们其他什么也不用改。