您好,等于说你说调增5000是吗这个

不知道怎么解决问题是上个会计在去年每个月工资提2万也发2万,但是个税就申报5千,然后呢年底就多提工资5万和一万多的福利费?工资是假的福利费也是假的,她这样做了意思就是为了利润亏损状态,如果要调增企业所得税7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是骂死了这个会计了,现在疫情这个小芝麻公司每个月才几万元收入还要交税,有没有什么方法可以不交这个税,还有又计提假工资假福利费6万元,老师像这样的情况我也只能补一些福利费发票,那个工资怎么处理不交税或者少交税?
老师,如图,我在填写职工薪酬支出时,总的福利费是13万多,其中没有发票的是11万多,有发票的是2万多那是不是在这个表的第三行福利费支出项的第五栏税收金额,只填写有发票的2万多就可以了?
你好,老师,这个是零星的费用,收据中有对讲机,买菜、办公文具,还有一些装空调安装,拖车费等等,然后发票汇总开了只有办公用品这一个名称,发票上没有体现出福利费,修理费,可是我们的记账凭证上又真实体现了办公费,修理费,福利费,这个发票合规吗
这笔我们没有发票,然后税前不是要调增吗?是调这个上面的数据,还是说利润表上结转成本的数据?如果是利润表上面结转成本的数据,那一件商品的成本材料部分是没有发票,但是加工费又有发票混在一起了,我该如何区分呢?
咱们账上福利费总共2万,可5千没有发票在那个表格上调增
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
填那个表格吗
填那个一般企业成本支出表的本期无票支出
没有无票支出呀?
这个不是申报表,这个是报表,你好的
这是汇算清缴,在那个表?
一般企业成本支出表,还有纳税调整明细表