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老师您好,请教一个问题: 我们企业出口货物,已办理退税后发生退运。 开具已补税(未退税)证明时补缴已退税款。 在后续退税申报时,申报汇总表30列"上期结转免抵退税抵减额"还自动弹出数据。 请教老师这是什么原因?应该怎么处理?
老师好,请教一下免抵退汇总表36栏有数据36万多,增值税申报表主表|15栏应退税额怎么自动带出来是0,应该是36万多才对,手动填写了没有用保存也是0呢?
老师,我们公司上个月出口了货物,也根据报关单全部开具了出口发票,但是上个月没有收汇,那么我这个月该怎么申报出口免抵退汇总申报表呢?我们是一般贸易,加工企业
老师,第一申报免抵退出口退税申报,不太会,免抵退申报汇总表数据比免抵退明细数据金额大一百多万是怎么回事呢?自检后还没提交怎么修改汇总表呢
老师,我新接手一家出口企业的账,发现一个问题: 24年12月 增值税申报表免抵退税金额959606.23 24年12月账上外销收入959606.23 24年12月出口退税当期未申报 直到25年2月才申报此笔出口退税 申报时959606.23-退货24741.95=934864.28免抵退税汇总表数据 现在的问题是:因为有一笔24741.95的退货,出口退税汇总表数据与增值税申报表免抵退税额及账上外销收入不一致,1.增值税申报表免抵退税金额在24年12月增值税申报表中,这个要更正吗?2.退的是上年的销售,账上用以前年度损益调整那笔收入有什么影响?
老师,我们公司员工去客户现场调试设备发生的差旅费,老板让费用算给客户,但是我们跟客户没有合同,就上门服务下,这个我可以做份技术服务合同吗
老师好,对方卖给我们的商品有质量问题,对方退了我们部分罚款,我们已经销售出去了 成本也结转了,是不是 做 借 银行 贷 主营业务成本?
老师,按次申报的印花税,今天17号申报会迟吗?平常都是15号前申报
染费计入生产成本还是制造费用
老师您好。我司是小型微利企业,使用小企业会计准则,5月有补缴2022—2024年印花税16353.34元,是直接记当期损益营业税金及附加吗
老师,你好,请问一下,我们公司出口退税,报关单是B公司,但是客户付款是A公司,客户指定要求我们送到B公司。请问这样会影响退税吗
24—25年累计做了采购原材料暂估500万没开票,如果这笔数不开票骑。情况怎么红冲,或者是冲掉应收可以吗?
开的设备安装与修理,修理的理写错了,这个发票能用吗?
工伤报销,其中医疗统筹支付的款要报销给员工吗
未报关样品收汇出口,进項有专票,请问从进到销再到收汇,再到汇算清缴怎么做会计分录,谢谢