借其他应收款741 贷银行存款741,发放工资的时候扣除其他应收款就行

老师 我想请教下计提工资和发放工资的分录 比如本月应该发放的工资总额是8000元 ,扣除个人承担的社保400元 实际应该发放的工资是7600元 本月计提工资的会计分录应该怎么写呢,下个月发放的时候 会计分录又应该怎么写呢
上个月我们有一个员工扣除五险一金和个税之后 实发工资出现了负数 发放工资的时候没有扣除,等到这个月才从工资里面扣 请问这月的会计分录要怎么做?
老师,您好,问个问题,,,假设我们3月份社保应该缴款4000元,但是账户上面金额不足所以只扣了1000元,剩下没有扣,但是我们在算工资的时候员工的个人社保部份的1500又从工资里面扣除了的。这种怎么做分录呀
老师,我们食堂每个月从员工工资里面扣100元,我们是算他税前应发工资时就扣100算应发数还是税后扣?应发工资扣个人承担的社保,公积金,个税再扣100伙食费?
老师应发工资只有333元,社保加公积金应该扣员工741元,实发就负408元,始发的负数会从下个月的工资里面扣除,这个分录怎么做的呀
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
应发工资和实发工资还是正常做分录是吧
对的,该做账做账就行的。