你好 借银行存款 贷预收收款 别的店消费 借预收账款 贷其他应付款--消费点

老师,我们是做餐饮的 ,旗下很多加盟店,现在想统一充值会员卡,这个金额由我们总部来收取,是顾客直接充值 ,到时候再去全国各门店消费,我们在把钱划单相关门店上,相当于我们总部是代收代付这个充值费,现在有个问题 我们总部代收代付怎么做账,是否需要发票,如果消费者要发票是谁开
老师,我们是餐饮企业,比如这个店里活动:充值储值卡2000元送300元和一个价值1000元的电器,请问收到款如何做账,后续客户来消费的时候如何做账,再充值的时候呢
我们是酒店行业,每天收到得现金需要存入银行,我们一直是在一个银行账户里转入每天存的钱,就是不需要每天去存钱,但是因为一些原因,这笔钱提前打入我们对公账户里了,就是以后我们收得现金不用去存,也不用每天转入银行存款了。这笔钱我该怎么处理呢?收到钱时的分录该怎么做呢?
老师,帮忙看看,这个是客户在我门店买东西,公司与门店45折结算,这个钱是客户直接打到公司来的,我们实际收到的是扣完手续费之后的钱,在哪里可以看到手续费,这个应该是客户直接用门店pos机刷的,只有我们公户付出去的钱我们才知道手续费,收到的钱怎么体现?
我们是做零食炒货类的加盟店,客户充值2万送500元,银行收到2万元钱,后面拿货在这里抵扣,我怎么做账呢?
老师晚上好!公司有个项目挂靠在中国水利水电第十一局,去对接项目账目要注意事项或者特别注意事项(公司付十一局5%费用,其他费用都由我公司承担的)
老师好,高新填报所得税的时候,有个当年研发销售活动直接形成的产品,这个在会计账务中怎么去处理,会计分录怎么去写
老师,请问,我25年没有缴纳社保,填25汇算清缴的时候,社保哪里直接填0嘛?因为公司是欠缴的状态
企业所得税 计入成本费用的公司 和已发放的工资 分别怎么取数 ,
董孝彬老师,您好,不好意思,我才想起那天请教您的问题。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,固定资产清理的营业外支出要不要调增?
老师,年中卖的车,年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报?
老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)