借管理费用、福利费等 贷应付职工薪酬、福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款。
老师:中秋节给员工发的油和月饼怎么做分录呢?
老师,请问中秋节给员工发放月饼,要扣个税吗?
老师,中秋节给员工发放的月饼牛奶怎么做账呢
请问中秋节给员工发放的月饼,粮油怎么入账?
老师,您好!请问公司购买粮油一批用于中秋节发放给员工,登录应该怎么些?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
不是应该并入工资申报个税的吗
对的,是的,需要合并的工资薪金一块算个税账上做福利费。
那这样是不是合并福利费后的工资金额和计提的实际发放的工资金额不一致了
不一致的没有关系,你申报的个税大于工资表的,可以很正常。
那这个福利费并入工资申报个税的话,不需要再做账了是吗
是的,不需要再重复做了。