借管理费用、福利费等 贷应付职工薪酬、福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款。
老师:中秋节给员工发的油和月饼怎么做分录呢?
老师,请问中秋节给员工发放月饼,要扣个税吗?
老师,中秋节给员工发放的月饼牛奶怎么做账呢
请问中秋节给员工发放的月饼,粮油怎么入账?
老师,您好!请问公司购买粮油一批用于中秋节发放给员工,登录应该怎么些?
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
不是应该并入工资申报个税的吗
对的,是的,需要合并的工资薪金一块算个税账上做福利费。
那这样是不是合并福利费后的工资金额和计提的实际发放的工资金额不一致了
不一致的没有关系,你申报的个税大于工资表的,可以很正常。
那这个福利费并入工资申报个税的话,不需要再做账了是吗
是的,不需要再重复做了。