同学你好 这个没有规定哦
老师下午好,我公司签订了一份建筑施工合同,乙方是下属单位,现在对方要求开票给总公司,然后付款还是这个下属单位,这样可以吗
你好,请问一下老师金额多少需要签订合同,有这方面要求吗?我们是施工单位
老师你好,请问合同签订单位是个,然后对方要要求我们开票单位是千克可以吗?
请问老师,建设单位和施工单位签订施工合同,施工合同总价里面包含了甲供物资(只是那个合同里面是预估的价格)。后建设单位统一招标后,又签订了物资采购合同(建设单位,施工单位和供货单位三方合同),请问老师,后签的物资采购三方合同还需要交印花税吗?再交是不是重复了?
老师,中午好!我单位是施工企业,现有一份建设单位与第三方检测机构签订的合同,但由我们施工项目单位付款。请问这样的合同可以付款吗?
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢