计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款

请问:我们公司为员工买的中秋月饼,麻烦老师写一下分录可以吗?还有分发月饼的分录,谢谢
老师好! 请问研发人员的工资社保怎么做账务处理?麻烦列一下计提工资/社保及什么时候结转的分录谢谢!
老师,请问一下,员工用自己的钱垫付的社保费,和工资公司都没发,现在我自己计提了,等公司有钱的时候再把工资和员工垫付的社保费发给员工,麻烦看一下,我做的还差不差哪个分录?谢谢!
老师,麻烦问下,我计提工资怎么做分录,发放工资怎么做分录,谢谢
老师你好,工资计提是当月月底计提次月发时冲对吗?具体分录怎么做,麻烦老师分录帮我写一下,谢谢!
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师正常医社保是当月交那我现在算5月份的工资,然后医社保已经扣款了,那我怎么写分录,是工资跟医社保分开写吗?医社保也需要计提吗
按我前边的思路,先计提,发工资时扣除个人部分
老师我没看懂分录就是员工个人承担的医社保不是应该挂其他应收吗,我这边没看到
其他应收款和其他应付是通用的,冲平就是了,不用纠结