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我们是做建筑行业的,项目上垫付了供应商的材料款,我们怎么做会计分录

2023-10-09 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-09 08:56

垫付的。计入其他应付款就可以了。

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垫付的。计入其他应付款就可以了。
2023-10-09
支付材料款时 借:原材料等(按材料不含税金额) 应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(按发票税额) 贷:银行存款 100000 供应商转回款项时 借:银行存款 90000 营业外支出 —— 其他(或管理费用等) 1000 (这里税金扣除需合理合规解释,否则可能涉及税务调整 ) 贷:其他应付款等(或预付账款等,看之前付款挂账科目 ) 91000
2025-05-28
您好,这个的话,是老板从中间拿钱?不给公司了?
2025-06-09
要看多付的款 对方开没开发票 如果开发票了 作废重开 冲减应付账款 如果没开发票 直接冲减应付账款就行了
2024-04-26
应该是应付账款,不是其他应付款
2021-12-28
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