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小规模公司6月多开了一张发票,3400元,10月25日申报了第三季度报表,申报表与财报不一样,相差了3400,当时为了缴税,调多财账3400. 当时没作废,,但是现在股权变更申报不了,应收不一致,我需要怎么做账,老师我昨天发票冲红了,但不用修改报表(税局说)。我补做一步分录,借:应收,贷:主营业务收入,(财报营收一致了,)不过现在又本期收入不一致

2025-11-18 19:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-18 19:54

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-18 20:11

您好,你6月多开3400元发票没作废,10月为让申报表和财报一致调多财账3400元(当时没做冲销),现在股权变更因应收不一致报不了且昨天已冲红发票、税局说不用改报表,那你只需做一笔红字分录:借:应收账款-3400,贷:主营业务收入-3400(若当时调账时提了增值税,还要加贷:应交税费-应交增值税-对应税额),这样就能冲掉10月多调的3400元,让应收和收入都回到真实状态,本期收入也不会再不一致,股权变更时提交这真实账目就行,有疑问就说明6月多开发票已冲红、收入已调整。

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快账用户4057 追问 2025-11-18 20:17

老师,6月账开多发票的,财务没入账,我可以在6月的账补做分录吗

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齐红老师 解答 2025-11-18 20:21

不建议补做6月分录,直接做当期间红字分录,借:应收 -3400   贷:主营收入  -3400   销项税, 冲掉10月多调的3400就行了

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快账用户4057 追问 2025-11-18 23:10

老师,我税局多报营收。其实没多收,开错报,现在想改账跟电子税务局一样

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齐红老师 解答 2025-11-18 23:20

红字冲销10月多调的3400 借:应收-3400  贷:主营收入  -3400(有增值税也要红冲了】 这样就一致了。股权变更附冲红发票%2B调整说明

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你好,用了以前年度损益是会产生这个问题。金额不大你可以直接当期冲减
2022-02-15
可以的,可以这么做的。
2025-04-14
你好,直接冲今年的收入,借应收账款负数 贷主营业务收入付出负数 应交税费负数就可以的,不要修改之前年度的所得税。
2023-11-13
同学你好,如果只是涉及企业所得税的收入不对,不需要更正申报,四季度把红字发票补做进去,再进行申报就行了。
2022-12-23
同学你好,那这个12月31号开票的物业费到底是属于那个月呢?
2024-02-22
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