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小规模公司6月多开了一张发票,3400元,10月25日申报了第三季度报表,申报表与财报不一样,相差了3400,当时为了缴税,调多财账3400. 当时没作废,,但是现在股权变更申报不了,应收不一致,我需要怎么做账,老师我昨天发票冲红了,但不用修改报表(税局说)。我补做一步分录,借:应收,贷:主营业务收入,(财报营收一致了,)不过现在又本期收入不一致

2025-11-18 19:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-18 19:54

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你好,用了以前年度损益是会产生这个问题。金额不大你可以直接当期冲减
2022-02-15
可以的,可以这么做的。
2025-04-14
您好,分录没有计的话建议您反结账调整2020年数据,如果无法调整,您也可以通过以前年度损益调整科目在本年进行调整,对损益类科目直接调整期初留存收益(也就是年初未分配利润和盈余公积)即可
2021-04-30
你好,直接冲今年的收入,借应收账款负数 贷主营业务收入付出负数 应交税费负数就可以的,不要修改之前年度的所得税。
2023-11-13
同学你好 这个直接做 借应付账款 贷银行存款
2021-09-13
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