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#提问#8月份银行付款了2比费用,直接借费用,贷银行存款了,也结账了;但发票实际是9月来的,贴在8月的记账凭证里了,现在9月份的账我该怎么处理

2023-10-09 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-09 10:55

发票附8月凭证后面即可

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快账用户3741 追问 2023-10-09 10:56

不用做红冲之类的再重新做嘛

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齐红老师 解答 2023-10-09 11:07

红冲重做,也是种方式。

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发票附8月凭证后面即可
2023-10-09
你好,销售办公用品的是个人,还是单位? 
2021-09-24
你好,这样是可以的。
2021-09-24
你好既然是8月的费用   8月 做暂估 :借管理费用  贷银行存款 10月收到正确的发票    冲借:管理费用 -1000 贷:银行-1000,借:管理费用 1000贷:银行1000
2020-11-27
你好;   那你9月已经是费用了。 那么你做费用就没有错误的 ;  权责发生制来做账的;   
2021-11-09
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