同学您好,借:应交增值税-减免税款,贷:营业外收入
老师你好,请问这道题分录具体怎么写?免增值税那部分的时候分录怎么做?借银行存款60贷其他业务收入58.25贷:应交税金增值税1.75。 减免税的分录??。
减免增值税 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 贷:银行存款 1、这个分录对吗?都减免了,为啥银行存款还是减少?
请问老师,增值税减免部分如果是:借:应交税费-减免税额1000,贷:补贴收入1000 在实际缴纳时,借:应交税费-未交增值税5000,贷:银行存款4000,减免的1000应该记入什么科目呢?
老师你好,减免增值税分录是借:应交增值税(减免)贷:银行存款吗
老师,你好,小规模公司当月收费当月开票分录是不是这样写,1.借银行,贷主营业务收入,应交增值税,2.借 应交税费-应交增值税,贷 应交增值税-减免税额,3.结转减免税额借 应交增值税-减免税额,贷 营业外收入
请问老师出口退税企业退税勾选的发票需要在进项税额明细表中体现吗?
老师,你好,固定资产的计税基础不是买价+相关税费+达到用用途前的费用吗?怎么这里是以400W计算,52W元税费不包括在里面?
老师 你好,请问B是属于什么考点呢?时间必须要大于12个月才可以吗?
个人开具劳务费发票时填写的发生地选哪里?
老师,出口发票备注栏需要注明哪些?还有是禁止出口的货物是如实开票吗?
请问老师,我们是生产制造销售企业,有出口和内销,出口业务较多,出口有退税,企业没有增值税税负率,正常吗?
老师,公司给员工发工资,实际是发7月工资,但是备注错了备注成6月工资 这种情况需要员工退回来重新给他发对吧?员工退回的时候应该怎么备注呢?
客户还有0.35元尾款不付,分录是财务费用还是营业外支出
你好老师,2024年12月有一笔分录,给代发工资的,当时做账没有计提,直接是,借主营业务成本,贷应收账款某某企业,个税申报在2025年1月份,这个怎么调账?
注册资金的印花税税率是多少?