同学您好,借:应交增值税-减免税款,贷:营业外收入

老师你好,请问这道题分录具体怎么写?免增值税那部分的时候分录怎么做?借银行存款60贷其他业务收入58.25贷:应交税金增值税1.75。 减免税的分录??。
减免增值税 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 贷:银行存款 1、这个分录对吗?都减免了,为啥银行存款还是减少?
请问老师,增值税减免部分如果是:借:应交税费-减免税额1000,贷:补贴收入1000 在实际缴纳时,借:应交税费-未交增值税5000,贷:银行存款4000,减免的1000应该记入什么科目呢?
老师你好,减免增值税分录是借:应交增值税(减免)贷:银行存款吗
老师,你好,小规模公司当月收费当月开票分录是不是这样写,1.借银行,贷主营业务收入,应交增值税,2.借 应交税费-应交增值税,贷 应交增值税-减免税额,3.结转减免税额借 应交增值税-减免税额,贷 营业外收入
公司销售一批产品,客户已给我方开取发票,我方库存已减,客户收到货后发现产品内缺少一个必配品,公司随及单独购进此配品,此配品是产品的一部分,无需客户再单独开取发票,请问这种情况,这个配品可以有哪几种方式处理?
餐厅的雇员全部走的外包,他们开人力资源服务费,做账做销售费用-服务费?
朴老师,上班是电商经理是我公司上班,发工资发到电商经理老婆卡里,因为电商经理好像是限高人员,钱打不进去,电商经理也没跟我公司签劳动合同,那现在申报个税我该申报表谁?
老师 其他应收款个人社保收不回来 可以用什么科目来平账
A公司员工把钱转给B公司法人,B公司法人把钱转给A公司其他员工,这算资金回流吗?
服务行业没有库存商品吗?购买的商品又要怎样做分录?
老师,一直享受1%优惠政策,现在需要开一个3%的专票,是否可以开呢?有什么条件限制吗
老师工资25223.42的话,月度汇算个人所得税就=(25223.42-5000)*20%-1410=2634.684,这样算可以吗
老师你好,公司一般纳税人,销售煤炭企业,有贷款。 固定每个月费用大约17,000元左右,我们1~6月份开了销售发票,但是7~12月没有开销售发票,全年利润亏损18万,请问年底应该怎么样能处理,才能把这亏损降低,减少了?
发票对方抵扣了要冲红,怎么操作?