同学您好,没超限不需要体现,如,借:应收账款,贷:主营业务收入, 借:主营业务成本,贷:库存商品

小规模纳税人季度不超30万免增值税的分录怎么做?
老师我们企业是小规模纳税人人这个季度开票超了要交增值税分录怎么做啊
老师,我司是小规模企业,季度不超45万发票,免增值税,这免增值税怎么做分录啊?
小规模纳税人季度不超30万,不需要交增值税,分录怎么做
老师请问一下,小规模纳税人,有免增值税的,本季度超过限额30万了,需要增值交税,4月支付第一季度各项税款怎么做税款分录呢
对公结算年费计入什么费用
公户跟股东频繁有往来款这个有风险吗
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
老师 电商与普通的商贸企业会计核算有哪些区别呢
24年的一个零售,当时已经入账,现在客户让开发票,这个可以开吗?要怎么处理
代收政府性基金*国家重大水利工程建设基金怎么做账呢支付电费时
股东分红加征利息公司承担计入什么科目
老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
你好,我的意思是,前面已经计入了:应交税费-应交增值税,后面季度末发现没有超,那此时,需要做一笔减免增值税的分录吗?
同学您好,前面有确认的话可以做一笔减免增值税的分录