您发,A105080表对应资产类别1 填 2831.16和2 填283.116和3列(照抄账面上金额),4列和1列一样2831.16,5列填0,8列填2831.16,这磁9列就调增了283.116

老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
老师您好!我请教个问题。21年所属期的汇算清缴是前任会计做的,固定资产表格中的一项固定资产2831.16元一次性扣除了,没交代给我。税局电话给我,让我调增22年所属期汇算清缴的固定资产表格,按照10年折旧期限。我是初入会计这行,请问怎么调增?着急
老师您好!我请教个问题。21年所属期的汇算清缴是前任会计做的,汇算表格中的一项固定资产2831.16元一次性扣除了,没交代给我。税局电话给我,让我调增22年所属期汇算清缴的固定资产表格,按照10年折旧期限,每年调增283.116元。我是初入会计这行,请问怎么调增?着急
老师您好!前任会计2021年有一项固定资产2831.16元会计账务处理上一次性折旧折掉了,21年的汇算清缴也一次性扣除了。税局今天来电话让我调增22年汇算清缴,按照10年折旧每年调增283.116元,是不是前任会计做错了?
老师好!请问已离职的会计在2021年把一项固定资产2831.86元在做账的时候一次性折旧了。税局让我调2022年汇算清缴调增,怎么调呀?
老师,记账凭证的日期,实操课老师讲的是:填写原始单据上最晚的日期,但我又百度了一下,有的说记账凭证日期填写凭证的填制日期,请问: 1. 记账凭证日期应该填写什么时间的日期 2. 如果记账凭证日期填写的是编制凭证的日期,那么在月底财务还没有结账前,次月继续编制记账凭证,那么次月初编制的记账凭证日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的凭证,填写2月3日 3. 编号在前的凭证,记账凭证上的日期能不能晚于记账凭证编号在后凭证上的日期,比如1月份的3号凭证日期是1月8号,1月份10号凭证的日期是1月5日,就是说凭证号在后的记账凭证上的日期 早于 记账凭证号在前凭证上的日期,允许吗 谢谢
进公司电子税务局能查发票真伪吗
老师,刚接手一家公司,他家账面上待抵扣进项税额为0,但是电子税务局上未勾选里还有29万多,是没有入账的原因吗?这样正常吗?我应该怎么处理?
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
老师,您最后一句话麻烦再打一遍,谢谢!我明天对照报表一一更改
您好,好的 A105080表对应资产类别1 列填 2831.16和2 列填283.116和3列(照抄账面上金额),4列和1列一样2831.16,5列填0,8列填2831.16,这样9列就自动调增了283.116
老师,我可以不可以理解为前任会计做错了,2021年的会计账务处理上他不应该一次性折旧,税务上虽然可以,但是会计上不可以,所以税局让我2022年的汇算中调增。
您好,也不能说他做错了,就是跟税法的年限不一样,先调减以后每年要调增,可能21年利润多,同事想把利润降一些,现在少交税,以后再交税当然好呀
老师,是前任会计。2021年的汇算一次性扣除了,交接的时候没有告诉我。我刚刚才查到他在当年的会计账务处理上也是一次性折旧了的
您好,这个政策有的,他可以一次性扣,就是以后比较麻烦,每年都要调 《国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》(国家税务总局公告[2014]64号)规定,2014年1月1日起,对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 会计处理:首先将购入的相关固定资产费用统一依照“固定资产”科目进行核算,依照统一的固定资产进行管理;其次将固定资产原值全额作为本期固定资产折旧计入“累计折旧”科目以及相关成本费用项目。
但老师,我觉得会计上他应该按月计提,汇算时才能一次性扣除。会计上不应该一次性扣除
您好,是的,我跟您的理解一样,账面的处理不要变动,在年度汇缴时可以纳税调整的
那老师,我就按照您的指导对A105080表格做更改就可以了对吗?我是小企业会计准则,不用做账务处理了吧
您好,不用账务处理了,以后每年就是汇缴时纳税调增,9年啊,我是不会这样做(都按税法来),一点点金额,累死财务同行人
对的,而且如果我离职的话我会提醒下一任的会计,毕竟就算是自己如果事情多也容易忘了下一年调增
您好,是的呢,上任会计不是个合格财务人,这些都不交接清楚
每个人的职业道德不一样,就像老师您能很细致地回复我每个问题,您非常耐心。对了,我只需要按照您说的对A105080更改就行了吗?我再问问您,对自己不确定
亲爱的您好,谢谢您的认同,是的呢,更正申报那个表,确认一下最后显示调增283.12(283.116显示不了这么多位小数的),然后A105000表第32行会自动带出这个调增,
感谢亲爱的老师!您给了我们这些会计路上的小白信心和指导。一定要给您好评!!!
亲爱的朋友,感谢遇见您,祝您事事顺心!