您发,A105080表对应资产类别1 填 2831.16和2 填283.116和3列(照抄账面上金额),4列和1列一样2831.16,5列填0,8列填2831.16,这磁9列就调增了283.116

老师您好!我请教个问题。21年所属期的汇算清缴是前任会计做的,固定资产表格中的一项固定资产2831.16元一次性扣除了,没交代给我。税局电话给我,让我调增22年所属期汇算清缴的固定资产表格,按照10年折旧期限。我是初入会计这行,请问怎么调增?着急
老师您好!我请教个问题。21年所属期的汇算清缴是前任会计做的,汇算表格中的一项固定资产2831.16元一次性扣除了,没交代给我。税局电话给我,让我调增22年所属期汇算清缴的固定资产表格,按照10年折旧期限,每年调增283.116元。我是初入会计这行,请问怎么调增?着急
老师您好!前任会计2021年有一项固定资产2831.16元会计账务处理上一次性折旧折掉了,21年的汇算清缴也一次性扣除了。税局今天来电话让我调增22年汇算清缴,按照10年折旧每年调增283.116元,是不是前任会计做错了?
老师好!请问已离职的会计在2021年把一项固定资产2831.86元在做账的时候一次性折旧了。税局让我调2022年汇算清缴调增,怎么调呀?
老师您好!请教您,前一个会计离职,她在2021年的会计账套中把一项固定资产2831.86元一次性折旧,并在21年汇算清缴时也一次性折旧了。现税局电话给我,让我更改2022年的汇算清缴表格调增,怎么调增呢?
我们公司土地跟房屋 不动产单元号 当时采集信息的时候 缺少了不动产单元号 现在要编写 不太会整
老师您好!我公司设备,已折旧7年,还差3年折旧没提完。现在进行了大型改装,改装费30万元。设备型号变了,各种性能也提高了。这个应该怎么处理?分录要怎么做?谢谢老师
老师请问,利息支出,未取得发票,也未入财务费用,汇算清缴时需要调增吗
老师,电力设备制造有限公司是否是小微企业,是否可以免借款合同印花税,如何判断
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师哪些情况可以免征房产税
老师,我有个问题想咨询一下,我们公司是和携程平台合作的公司,我们接线上订单比如10000元,我们给他开票一10000元,我们司机结帐是8000元,司机不给我们开票这要怎么解决呢
请问A公司关掉,有笔融资设备,现在剩下设备转给C。 原先分录: 借:固定资产 贷:应付账款_*公司(收分期款公司) 剩余设备给 C 使用、A 要移出资产账面 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产(剩余设备原值) 借:其他应收款 —C 贷:固定资产清理。 然后应付账款_*公司(收分期款公司),这个科目怎么清掉余额
老师,有没得建筑公司财务办事指南推荐一下,可以上墙的那种
老师,我们是游泳培训机构,请了一个临时主播,帮我们直播了几个小时,请问一下付直播费怎么记账啊
老师好,请问公司建立了个工会,那工会做帐是在原来的帐套里设置工会的二级科目,还是要另外建个帐套做的。
老师,您最后一句话麻烦再打一遍,谢谢!我明天对照报表一一更改
您好,好的 A105080表对应资产类别1 列填 2831.16和2 列填283.116和3列(照抄账面上金额),4列和1列一样2831.16,5列填0,8列填2831.16,这样9列就自动调增了283.116
老师,我可以不可以理解为前任会计做错了,2021年的会计账务处理上他不应该一次性折旧,税务上虽然可以,但是会计上不可以,所以税局让我2022年的汇算中调增。
您好,也不能说他做错了,就是跟税法的年限不一样,先调减以后每年要调增,可能21年利润多,同事想把利润降一些,现在少交税,以后再交税当然好呀
老师,是前任会计。2021年的汇算一次性扣除了,交接的时候没有告诉我。我刚刚才查到他在当年的会计账务处理上也是一次性折旧了的
您好,这个政策有的,他可以一次性扣,就是以后比较麻烦,每年都要调 《国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》(国家税务总局公告[2014]64号)规定,2014年1月1日起,对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 会计处理:首先将购入的相关固定资产费用统一依照“固定资产”科目进行核算,依照统一的固定资产进行管理;其次将固定资产原值全额作为本期固定资产折旧计入“累计折旧”科目以及相关成本费用项目。
但老师,我觉得会计上他应该按月计提,汇算时才能一次性扣除。会计上不应该一次性扣除
您好,是的,我跟您的理解一样,账面的处理不要变动,在年度汇缴时可以纳税调整的
那老师,我就按照您的指导对A105080表格做更改就可以了对吗?我是小企业会计准则,不用做账务处理了吧
您好,不用账务处理了,以后每年就是汇缴时纳税调增,9年啊,我是不会这样做(都按税法来),一点点金额,累死财务同行人
对的,而且如果我离职的话我会提醒下一任的会计,毕竟就算是自己如果事情多也容易忘了下一年调增
您好,是的呢,上任会计不是个合格财务人,这些都不交接清楚
每个人的职业道德不一样,就像老师您能很细致地回复我每个问题,您非常耐心。对了,我只需要按照您说的对A105080更改就行了吗?我再问问您,对自己不确定
亲爱的您好,谢谢您的认同,是的呢,更正申报那个表,确认一下最后显示调增283.12(283.116显示不了这么多位小数的),然后A105000表第32行会自动带出这个调增,
感谢亲爱的老师!您给了我们这些会计路上的小白信心和指导。一定要给您好评!!!
亲爱的朋友,感谢遇见您,祝您事事顺心!