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老师好!买酒送客户的专票,进项税额转出的账务处理是怎样做?谢谢!

2023-10-10 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 09:10

你好,这个进项可以抵扣的,赠送时视同销售

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快账用户3810 追问 2023-10-10 09:14

老师,不能抵扣,税局专管员叫我转出了,不知道怎样做账务处理。

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齐红老师 解答 2023-10-10 09:19

那你问专管员,赠送的话要视同销售,不是多交税了吗?除非做账不视同销售。因为同一个业务有销项税必然有进项税对应

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快账用户3810 追问 2023-10-10 09:44

对啊,专管员上个月通知我把进项税额己经转出来了

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齐红老师 解答 2023-10-10 09:51

那么你问他,赠送就不视同销售了?

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快账用户3810 追问 2023-10-10 10:05

嗯嗯,现在不去问了,进项税额己经转出来了,就想把账务处理做好算了。

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:11

那么只有多交税了

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你好,这个进项可以抵扣的,赠送时视同销售
2023-10-10
纳税申报表附表二直接填写进项转出
2023-09-18
你好,建议直接当普票处理,然后勾选平台点勾选不抵扣。咱那个送客户的记入招待费不能抵扣。
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