你好,那你需要出一个委托书的。
老师中午好,我想请问您,我们以公司法人名义 挂靠A公司承揽了一个幼儿园的工程 是不是要把这个合同改成与公司签订的呢? 合同是A公司与幼儿园两单位签订的 材料供应商也是与A公司签订了合同 我们把款项转至A公司账户, 材料商直接开发票给A公司 A再付款给材料商, 支付的检测费 人工费有的走A公司支付 有的从我们公司支付 但都是直接开票给A公司,我们该怎么规范呢 是把所有款项转至A公司,由A支付至材料商 还是我们直接支付呢,如果A 公司给我们工程款,我们开票给他做主营业务收入吗?
老师啊,就是今天我朋友问我我一个问题,就是那个他们公司最开始他们一开始承接业务的时候,那时候还没办那个营业执照,然后就用那个私护进行给那些司机转账啥的,他们这个是就是不开税票的那种,然后呢,他们现在就是遇到一种状况,因为往那个私户里打钱的时候,也不是他们法人往里打的,但是他们的虽然说是独资企业,然后那个法人是法人是独资企业嘛,然后,但是他们这里头就是在法律上,他是一个独资企业,但是实际上他们也是自己内部是有股东的。就属于股东吧,然后那个一直都是别人往他的私户里打钱,然后在那个往那个外边儿付款,他在往外付款,然后之后呢,有了公户之后还是这个人往公户里头打钱,这样的话还是属于借入资金吗?就是不管是往公户还是私户那部分打款都是属于借入资金吗老师
老师,我们这边是新型集体办公办幼儿园,我们想送一些年货给所有教职工过年(比如油米、糖果等),请问我们应该怎么做呢,应该入什么科目呢,有没有规定不能超过多少钱呢。 因为我刚接触财务的东西,而且又是幼儿园的财务,所以不太懂。 这种的话是不是一般都是由工会账户出的呢?因为我来的这个幼儿园刚成立一年,期间又变了法人,所以工会的账户到现在都还没有办理成功。现在能不能在幼儿园的公账出这笔钱,然后说明是工会的支出,到时候工会账户办理成功后再做处理呢。或者要怎么处理
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
幼儿园欠法人的钱,还的时候我们中间省了一个环节,就是直接从幼儿园账户上代支付给其他公司,正常的流程应该是先还给法人,然后法人自己再支付给其他公司,我们中间省的这个步骤可以吗,合理吗
老师,我面试金属制造业(五金)的会计,在本学堂看哪个课最合适,谢谢
老师,你好,我新办了营业执照,想开发票,是需要去税务大厅税务登记吗
这个城镇垃圾处理费应该怎么申报,应缴费基数应该填多少?
老师,员工个人承担的社保费 是不是要计入应付职工薪酬里
老师,我想问一下,就是我正常个税上面报了多少工资,我就计提多少是吧
老师您好,请问汇算清缴资产折旧表,1.单位用汽车是选飞机火车等以外的运输工具那栏?2.以前年度已经折完的折旧,此表还用填吗?要是填是不是只填原值和累计折旧,本年度不用填,谢谢
老师你好,我是总账会计,公司新招一名成本核算员在车间,请问我需要让她做哪些工作呢,先从哪里下手呢
老师您好。我在网上办税务登记的时候。显示为投资总额和投资方信息不一致,可是我觉得我填写的没有错,注册资本是40万,然后。两个老板,各百分之50,各自20万,您能看出我是哪个地方填错了吗?会不会是系统本身有问题呢?
老师你好,我想问一下关于会计实操的问题,新会计准则下的办公室租金账务处理怎么做呢?比如公司新租了一个办公室,3月签了合同并且当月支付了首月租金(预付7月25日-8月24日)11511.6元(含税价),因为对方说租金发票只能开一整个月的,所以4月收到发票是7月25到31日的租金发票含税价2599.39元(税率9%),剩余发票未开。请问最新的会计准则下怎么入账呢?
公司请的律师,律师来回车费住宿费,专票进项税能抵扣吗
这个委托书是哪个委托哪个呢,幼儿园欠法人是几百万,只代支付了十多万
法人委托你们单位付款给对方企业的证明。
老师能麻烦写个大概内容吗
本人委托某某企业支付给某某企业某某款项,某某金额,一切责任由本人承担,然后下面三方盖章签字。
但是好像没有体现是幼儿园归还给他的借款呢
你好,本人委托幼儿园支付给某某企业某某款项,某某金额怎么没有体现?
哦哦 明白了,谢谢老师,再问个问题,老师像我们幼儿园的保安,他们的工资是直接支付给安保公司的,但是安保公司实际发放给他们的发工资没有这么多,这个账应该如何做呢
对方给你开的发票有这些吧,因为他有专利。
他有一部分利润打错了。
有开发票的,上面还写了差额征额,然后有个金额,那个金额是他的利润还是他们发给员工的工资呢
你按照价税合计来做账务处理就可以了,这个差额你就不要管了
我是说分录应该是做成工资还是什么呢
做劳务费或者是保安费,借主营业务成本,保安费贷银行 这个做不了工资。
哦哦 明白了,是什么不能做成工资呢,其实这个也算是我们用这个人的成本
申报工资,你得需要考虑社保,而且你们单位就不应该让对方给你开发票啦。
意思如果做成工资分录的话就得考虑社保问题是吧老师,并且假如是工资分录是不是对方就不应该给我们开发票了呢
是的,是的,是这么做的。