1.登录电子税务局,依次选择【我要办税】-【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-【统计确认】。 2.如果当前税款属期还未生成勾选结果的统计报表,纳税人可点击“申请统计”按钮进行统计。 3.申请统计提交后系统将对纳税人勾选结果进行实时统计。 4.核对统计数据无误后,需对统计表进行确认,点击“统计确认”按钮,出现弹窗提示。 5.点击“继续”后,弹窗消失,输出结果,下方按钮变为“撤销确认”。至此,统计确认步骤就完成了。
老师,进项发票下载,如何导出带货物明细的
增值税发票综合服务平台未勾选可以导出进项发票明细吗?
老师,电子税务局系统,如何能导出进项发票明细呢?
老师如何从税务网厅可以导出进项发票的明细?
结转增值税的凭证,请问需要附上进项和销项的发票明细表吗?这个明细表,我们可以从电子税务局平台导出是吗?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
我知道,但是看不到对方的一个清单发票明细,
货物的规格型号号
发票上是没有的吗
有,清单要录入,太多了,你懂的老师
按发票来做就可以了
录入手动太多了明细,很费时间,所以我问问有什么办法可以把几页清单的明细复制等方法
是电子版的你可以复制粘贴