你好 不是的,这个查的不仅仅是你的发票的

因为享受了研发加计扣除!税务局查研发账的话,就是查发票有没有,如果研发费用投入原材料有对应的发票,那就不用罚款吧,
老师,是这样的,我们企业享受研发费用加计扣除政策,只有一个项目,绝大多数费用我都计入到了研发支出-资本化,少部分归集到研发支出-费用化支出,现在税务局要求出自查报告,有一个空是“不得加计扣除金额,那是不是对应的就是本年资本化金额呢
研发公司是怎么样的模式?出售什么?如果只是研发,没有业务收入,加计扣除也没有什么意义吧? 我们有实际研发,也有贸易,研发和贸易在同一个公司,外地有工厂,专管员说我们是批发零售业不能享受研发费用加计扣除。 但是确实是实际有研发发生的,不用这个政策太亏了,这种怎么调整模式,使能享受加计扣除?
高新技术企业在申报纳税时如果不想享受研发费用加计扣除可以吗?主要是我们公司比较小,当时研发的时候没有留存比较有效的备查资料,经不起税局来查资料。而且其实也不咋盈利,所以我不想享受研发费用加计扣除可以不?税局会因为这个情况来找我麻烦不?
老师,研发费用做账做进去的时候就是只把能加计扣除的做进去的,不能加计扣除的没有做进去,就没有做研发费用辅助账了,那税务局来查研发费用的话可以加计扣除的吧
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
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老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
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请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
那还查什么
查你是不是真的是研发啊
真的研发,怎么查!我这边资料就是账簿,账本
他是查你一整套资料的,比如,你们项目的可行性报告,项目的立项情况资料