您好,这个的话,你们是可以直接做 借 销售费用 贷 库存商品的
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
老师好,电子商务公司,是饮用水经销商,品牌方每个月都有陈列商品费用,每个月从我们仓库拿,供应商再把陈列商品发我们,这个要怎么做账
老师,你好商贸公司做账,存在我们销售的时候搭赠了产品,后期厂家会补贴回来,还有我们付出去的陈列费用厂家也会返回来,还有达到任务也有返利,有时候是冲减进货款有时候是返产品。他不是每个月每个月的返他可能三个月才会返回来,这个账我要怎么做?
我们最开始第一笔资本金是股东转给某一个股东,由个人打款给酒厂,获取地区经营代理权(以公司名义签合同)。同时,也有等量的酒(是否作为库存商品入账)到货,这笔业务涉及到的分录应该怎么做?后期酒厂会有一些赠酒和费用返还,应该如何入账?
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
老师你好,我注销公商,简易注销,但是下载不了全体投资人承诺书,这个怎么办
社保医保个人所得税的滞纳金怎么做帐?可以税前扣除吗?
老师,我单位今年5月份止有利润总额45000,以前年度是亏损的,6月份如先不管他,那如7月份申报企业所得税时是先弥补还是?
老师你好,新成立的艺术培训公司,注册10万,2月营业执照下来,我套账在几月份建立
(单选题) 固有风险的特点包括? A. 可以通过内部控制完全消除 B. 是某一认定天生容易出错的可能性 C. 仅由外部因素引起 D. 与审计程序无关 (多选题)审计固有限制中的“审计程序性质”包括? A. 管理层可能不提供全部信息 B. 审计师无法识别所有舞弊 C. 审计费用需与公司预算一致 D. 审计不是官方调查
老师请问,外贸企业出口给国外个人 0110一般贸易 这个是否可以申报出口退税?
老师 你好 我想问下就是我们租入的固定资产发生的后续改扩建的支出可以记固定资产吗
老师,成立民非组织团体协会,会员交会费,请问我们要开什么发票给会员
预收账款重分类做到应收账款科目里面、应收帐款就变成负的了、是这个道理吗?
老师,汇算24年个税,之前没有添加子女教育,赡养老人扣除项,显示需要交200元税款,如果现在添加上可以扣除吗?
那这种的视同销售吗
对的,这个是属于的