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老师你好!小规模季度不超30万,我们开票都是开1%,申报增值税时增值税表是按3%计算的,我需要做什么处理吗

2023-10-11 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-11 11:33

填写在18行本期减征额是2%

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快账用户5876 追问 2023-10-11 12:45

那本期应交税费就是负数了,怎么不是零的呢?

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齐红老师 解答 2023-10-11 13:01

不超30万,是免税的填写在免税那一栏,你的销售额就可以

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快账用户5876 追问 2023-10-11 13:09

那我开的是1%的票,不用管它吗?

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齐红老师 解答 2023-10-11 14:35

不用管它,只要是不超过30万的普票就是免税,填写在免税那一栏就可以

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填写在18行本期减征额是2%
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到时候还是按1%交增值税
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