你好。需要的需要加税分开。
老师,我们是小规模纳税人,公司这个季度开过10万的发票,一个季度是30万的免税额是吧?现在要申报这个季度的增值税,这个增值税申报表怎么填写?10万填写在哪里?是填写在第一栏吗? 那30万免税额需要填吗?
老师,小规模纳税人按季度申报,季度不超30万,这个月有开专票,超过10万,是不是在税局代开的时候将增值税缴纳了就好了?
请问老师,小规模纳税人超过30万填写纳税申报表时,不含税金额是填写我实际按1%开票的不含税金额填写吗?
老师,我们是小规模,因为季度不超30万,在税务局代开发票,都是免税,那我申报增值税的时候,要按不含税金额填写吗?
老师你好,请问小规模是不是一个季度不超过30万普票是免增值税的,例如开票1%不含税266633.66,,那么申报的时候是不是在增值税减免税申报表明细里面填写本期发生额7999.01,本期实际抵减税额7999.01
老师,在现行的税法和公司法的要求下,公司股东还可以跟公司借钱吗,就是公户往股东私户转钱,过一段时间,股东私户再还给公户,这样操作还可以吗
运输公司,进项票通行费过高,开的也有别的公司的车的进项,现在国税局有个核查任务,说通行费过高,不是本公司车辆通行费作废,再补交增值税,可以吗?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
那是属于小微企业还是未达到起征点免税?
有限公司在小微里面填写 个体户的未达起征点。