你好。需要的需要加税分开。

老师,小规模季度30万以内免征增值税,销售额不超过30万的话,申报增值税的时候,增值税减免申报明细表需要填吗
老师,我们是小规模纳税人,在申报增值税时我们开具了专票,那么专票的增值税的税额应该填写在哪栏里,我们整体季度没超过30万。
请问老师,小规模纳税人超过30万填写纳税申报表时,不含税金额是填写我实际按1%开票的不含税金额填写吗?
老师你好!小规模季度不超30万,我们开票都是开1%,申报增值税时增值税表是按3%计算的,我需要做什么处理吗
小规模纳税人 季度普票不超30万 要填增值税减免税申报明细表吗?我有1%和5%的普票都是免税是吗?怎么填写
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
那是属于小微企业还是未达到起征点免税?
有限公司在小微里面填写 个体户的未达起征点。