你好,上个月的正常申报就行了,然后这个月可以开红字发票。
老师您好!厂家技术人员来公司指导业务包食宿及往返高铁票,现在高铁票给复印件能入账吗?应该要原始票据吧?
老师好,去年医院过户给别的单位一辆车。实际没有收款。二手车过户那里开了一张发票。税务处罚那里让补报,他们让做未开票收入申报。我想问问这个数字填在表的哪一行里。还是因为是未开票的收入可以随意填哪一行都行。这辆车没有抵扣过进项税,他们说按2%交税就行。这种情况怎么填报?
老师您好!小规模物业公司本月主营业务收入贷方:236178.2元,另和业主协商退款(主营业务收入借方:1350元,结转时用236178.2一1350=234828.21元,利润表的主营业务收入填234828.21元这个对不对?
折旧电子设备,预计净残值没体现出来,折旧时只是原值➖预计净残值余额除以年数,预计净残值不需要体现吗
这个审核通过了可以报名?我毕业证没拿到
老师,比如我有一个项目,结算价是2554541.49元,公司收取管理费是204363.32元,3个点的税务交税金额是78745.50元,已交进项税200774.87元,应交进项是1406616.96元,我已提交成本票是2070657.80元,我这个项目还需要补交多少成本票呢?
4月份有个预缴企业所得税交错了,5月份退回来了,现金流量分配的时候是不是不影响现金流量的流入
请问老师单位全额帮员工交医社保需要什么附件材料
支付工程款对方未开票,账务处理怎么做?
工资薪金,多处申报,一年两处申报各5万,不考虑专项扣除附加,申报时是否会产生税费?次年汇算清缴要交税吗?
开专票产生的税款正常缴纳的话,这月红冲,下个月申报的时候这个税款怎么处理
半个月正常交税,这个月开负数发票红冲了,然后你再开正数的发票就不用交税了。
老师,这个是给个人开的免税医疗服务项目。这样已交的税款该怎么处理
如果多交了,你可以申请退税的。
好的,谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快。