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老师,我想问一下我是一般纳税人,9月开的一张普票开成了免税率,开错了,应该是13%的税率,我怎么处理,怎么申报9月的增值税报表

2022-10-10 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-10 17:05

你好,这种情况的话,你可以跟你们税务局沟通一下,能不能自已算出来一个税额,然后直接填到报表上,但是得问税务局行不行。如果在外网填不上的话,得让他们同意直接去大厅让柜台给咱们填写。

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齐红老师 解答 2022-10-10 17:06

不过自己就是有点儿吃亏,吃亏在哪里呢?我们要按照咱现在开的那个发票上那个不含税金额来乘以13%乘算出税额来,你这样的话,你可以看一下,应该是有点儿吃亏的。

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你好,这种情况的话,你可以跟你们税务局沟通一下,能不能自已算出来一个税额,然后直接填到报表上,但是得问税务局行不行。如果在外网填不上的话,得让他们同意直接去大厅让柜台给咱们填写。
2022-10-10
你好这个直接9%未开发票,按实际这个正确去申报 你可以问下你税局口径,之前别的学员问税局反馈是这样申报
2021-07-09
你好,当月的作废重开就可以了。
2022-09-16
学员朋友您好,专票的话就按9%交,普票的话就免税。
2024-04-01
同学, 1、纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 2、次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 3、如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额. 一般纳税人在开具增值税专用发票当月,发现发票开错,收到退回的发票联、抵扣联,可直接作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.作废的发票可以在税控系统中标记为作废,在纸质发票也要标明作废.作废发票必须收回原发票全部联次.
2023-05-04
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