同学,你好,查账征收就要建账,银行的账,从建账那天开始,把银行存款的余额,建到账上。
老师,你好,我这里有从别的公司交接过来的单位,之前在录期初数的时候银行存款余额是3.08元,但是由于之前会计没录,也就是银行期初为0,导致现在银行账余额对不上这种要怎么调啊?
前任会计一直都没给做银行账,现在我接手后,和法人核对了一下往来账,好多应收款已经通过银行收到了,我要是根据法人的说法做:借:银行存款 贷:应收账款,这样我账上银行存款和银行实际会差很多,怎么解决
老师你好,我想咨询一下,我是核定征收企业,应收账款到公司的账后,老板全部从银行划账到自己的银行卡,我做凭证的时候全部做他的其他应收款,他也没有费用成冲向的,所以现在发现其它应收款的余额特别大,所以请教老师,年末了,怎样对其他应收款做账户处理?
前面会计做账很乱,银行余额都没对过,导致来钱应该是借方,结果应收款反而在借方增加。时间太久了,导致应收款增加,怎么调过来呢?问题银行明细这两年都是对上的,再查前面有的乱,理不清了。
公司是16年成立的,之前是财务公司做的,现在接回来发现应收,应付下面没有二级科目,银行也没有做,有的做了,银行的收跟付,就2笔分录直接汇总结束,所以现在账面的收付款项跟银行,完全对不上,怎么处理
老师老板叫我从公司开一张发票,帮他私人代开,这个发票开出去以后,他不走账行不行?
老师,残疾人就业保障基金申报如何填写?上年在职工工资总额是实发数的还是计提数?
老师,资产负债表中,其他应付款可以负数吗?
老师,个人成立了一个独资企业,这个报法人的个税,是个人登陆自然人,还是企业登陆
老师请问:小规模纳税人本季度有补开原来已经申报的无票收入!这部分补开的发票金额应该冲减原来已申报的无票收入!比如本季度开票金额是50万(含补开原来已申报的无票收入10万实际本季度的收入是40万)在本季度增值税申报表上这部分金额应该填哪一个行次?才能冲减原来已申报部分?
托育机构租用的场地租金是主营业务成本还是管理费用?
老师,汇算清缴退回来的所得税,现在季报利润表是负数要怎么处理?
老师,就是那个无票收入两张票都是私人打过来的,没有开发票出去的。也一样的做账方法是吗?这种私人打过来的也没关系是吗?有没有什么风险?
2025年6月,双休,员工出勤9天,工资1万,工资是不是10000除以21.75乘以9,1号和2号端午节放假,需要算在出勤天数里吗?端午节是5月31号
老师,汇算清缴退回来的所得税,现在季报利润表是负数要怎么处理?
之前核定的时候也建帐了,开的票全部做成银行,去年改成查账征收了,但是帐还是在原来的账套上做,导致现在银行帐过大。和现在的银行不符,
同学,你好,那你每月都没有对账吗?银行不会只收不出啊,如果你每月没有对账的话,你得把银行存款的账调平。
主要现在怎么调啊,没有对应的可以调
你只进不出,说明花的钱没有记进去啊,统一调到费用科目里吧。
但是没有费用票着
以前的是核定征收,就不管了。你先调平,要不你就重新建立一个新的账套
重新建立一个的话,从去年开始就是查账,今年重新建立起初那些数据怎么录
关键现在已经做了一年了,税务上用的都是这个报表,现在重新建帐,银行一下子少了好多,税务局会不会查
那你这个账都是乱账啊,税局报税报表你怎么报啊。你得找个有经验的会计把账建立起来才行。