同学,你好 开具红字发票,红冲之前的分录
我是销售方,去年12月已确认收入,今年因质量问题(合同注明货款的10%作为质保金,质保期一年),客户在余下未付的货款中扣除5万元,并已开具红字发票,应该怎么记账?
我们买了30万的货,发票和货都已经收到。付了10万的款,预付账款贷方余额20万。现在因为质量问题想退货,卖方说不要货了,要求我们开红字信息表卖方开红票,该怎么做账
请问我公司一个客户去年与我司有50万的货款合作,我司已开票已收款48万。今年我司催收2万尾款,对方要求退款48万,再重新开票给对方,再支付50万。我作为财务该怎么触及这种问题?
我司开出销售发票10万元,但是客户说因产品质量问题扣款5万,可是不愿意把发票退回重开,即不愿意退5万发票也不愿意付这5万货款,请问这应怎么操作?
请问下,对方给我公司开的发票我方已认证,因质量问题我方不会付款,对方要求我们退票,开红字发票。我该怎么操作?
跨月的也是这样操作吗?
同学,你好 嗯嗯,是的