您好,还要知道不是赠送部分产品的成本,这个5500是买的成本和赠的成本加和么 借:银行 8000*1.13 贷:主营业务成本 8000*13% 应交税金-应交增值税-销项税 800*13% 借:主营业务成本 5500 贷:库存商品 5500

实验二、某商场为增值税一般纳税人,适用企业所得税率为25%.拟近期开展B产品促销活动,假设其销售价为200元,成本价为160元(均为含税价),销售利润率为20%,现有以下几种促销方案:方案一:以旧换新。顾客以旧产品换取新产品,可以少付30元,该旧产品销售给废品回收站30元。方案二:降价销售。商品打85折,销售价为170元。方案三:发送代金券。购货满200元,送一张价值20元的代金券,可以在本商场购买任何物品。假设该商场所有商品利润率均为2%,顾客必然会将此代金券购买价值20元成本价为16元的物品,暂不考虑其再加上一部分钱买更多的物品。
甲公司为增值税一般纳税人,本年一月未促销,举办赠送活动,购买一件价格为90万元a产品的购买方均能获得一件价格为10万元的b产品,产品适用的增值税税率均为13%,甲公司采取实物折扣的方式,即将赠送的价格为10万元的币产品单独开具。
12月2日,甲公司向乙公司销售A产品,销售价格为600万元,实际成本为540万元。产品已发出,款项存入银行。销售前,该产品已计提跌价准备5万元,甲公司为增值税一般纳税人。请写出销售商品及结转成本会计分录。
公司为一般纳税人,所售产品销售适用增值税税率为百分之十三。为促进产品销售,公司实行买一送一的促销策略,本月所送的产品实际成本为5500元,计税价格为8000元怎么写分录
公司为一般纳税人,所售产品销售适用增值税税率为百分之十三。为促进产品销售,公司实行买一送一的促销策略,本月所送的产品实际成本为5500元,计税价格为8000元怎么写分录(开在同一张发票上)
老师,个人到税务局开票要准备哪些资料带过去才能开
老师好,社区26年1月成立,6月做的税务登记,4月做的房租资产评估,房屋6月入账,这种情况我6月报房产税吗?如果报的话从几月开始
备案单证抽查台账,核查情况:1、合同双方未签章。2、出口发票未备注启运港。发票滞后开具。3、缺工厂到港口的物流及费用单据。4、缺委托报关协议和发票。我实在找不到这些资料,如何向税局解释?
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?