转到营业外收入就可以了。
老师 交印花税时银行一共扣款20000元 里面包含印花税19994元 滞纳金6元 缴纳时分录是什么 要不要计提 然后因为数据有误实际应扣款15000元 申请退税成功之后 银行退回5000元 滞纳金0.15元这个分录要怎么做?
老师好,租入个人出租商铺做办公楼使用,出租方不提供发票给我们,我们根据付款凭证入账,这种情况还需要交印花税吗?如果需要交,印花税是按付款金额缴纳,还是按合同上签订的金额按比例一次性缴纳,例如合同金额是20万,交多少印花税
老师,我们买了一个办公室的烧水壶,发票金额128元,印花税按照买卖合同的税率0.03%,需缴纳印花税0.04元,不足1角,是不是说这一笔业务可以不用计提印花税呢?
你好老师,我在申报2022年4季度印花税的时候,申报的时候都是正常的,但是亿企惠税扣款确扣了印花税滞纳金0.01元,我在电子税务局上税费缴纳里也没有查到这个滞纳金0.01元,这是什么原因呢!
你好,我有一个一般纳税人公司,这个季度应缴纳印花税0.37元,因不足1元,税务局不扣款,那我账上需要计提这个印花税吗?如果计提了不扣税,这个金额做到哪呢!
老师,转到营业外收入二级明细选哪个
你好。二级科目税收减免。
好的,谢谢你老师
具体问题解决,请好评。