Connection timed out after 5002 milliseconds 老师你好,我第一季度计提了0.75元印花税,可能因为没超过1元,税务系统未显示缴纳该税款。但是我账上已经计提了,我该怎么处理这个不用缴纳的印花税呢_快账
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老师你好,我第一季度计提了0.75元印花税,可能因为没超过1元,税务系统未显示缴纳该税款。但是我账上已经计提了,我该怎么处理这个不用缴纳的印花税呢

2024-07-02 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-02 14:36

同学你好 转到营业外收入

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快账用户9345 追问 2024-07-02 14:38

那我可以直接红冲么?

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齐红老师 解答 2024-07-02 14:38

同学你好 这个也可以的

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同学你好 转到营业外收入
2024-07-02
你好,印花税是借方有余额,你JA修改一下,把这个贷应交税费印花税改成借应交税费印花税负数。
2025-04-09
你缴纳的印花税应该是没交这两个税目的,在税种核定里你看一下,应该是给你核定了这两个税目印花税,你需要申报这两个税目印花税
2022-05-17
减免不交的印花税计入营业外收入
2025-10-17
您好,非常高兴为您解答。根据《国家税务总局关于企业所得税年度汇算清缴有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第34号)及《税收征管法》相关规定:纳税人多缴的企业所得税税款,可以选择退税或抵缴以后年度应纳税款。若选择“不退”,需在汇算清缴时明确申请抵减,并经税务机关审核确认。
2025-04-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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