你好,同学, 对的,只能加在当期

21年8月工程进行蒸汽计量安装工程 账务做的借在建工程 贷银行存款 12月直接做了 借固定资产 贷在建工程。22年1月发现还有尾款未付,想调整21年12月在建工程结转固定资产的账怎么处理?
老师,在建工程已结转到固定资产,已开始折旧,但后期价款更改了,有开了票,我现在直接在固定资产卡片调数字,还是做固定资产变更
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
在建工程转入固定资产,卡片上怎么填写使用日期,其实早就使用了,一些前期费用前期没发生,虽然,固定资产已经使用,我还是把这个费用计入了在建工程,这样对吗?现在要结转了,不知道在固定资产卡片上怎么选择使用日期,是今天还是填实际的20年的
去年8月收到了一个固定资产的付款单,做了,借:固定资产-其他 贷:在建工程-建筑工程—××但是没有建立固定资产卡片,今年发现了,卡片是只能加到现在这期?
老师好,资产=负债+所有者权益+利润吗
员工与公司劳动合同丢失了,5年后来找单位,还能补吗?单位不给补这员工怎么办?
老师,小规模纳税人,收到个税手续费返还,要怎么做账?下个月申报季度增值税及企业所得税的时候要怎么填报?
做预付款的,现在还不能确认费用,进项税额可以先做进待抵扣进项吗
代理商返利怎么处理,冲收入,第二还是做费用,
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗,管理费用的残保金是放104000表的21各项税费?
老师,预付账款放在了其他流动资产属于重分类还是审计调整?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗
那老师,折旧怎么搞
折旧只能补提,同学
那老师,像是比较大的铁皮字牌子,算固定资产里什么类别,应该算多少年折旧
你好同学,十年左右
老师,我们有个建筑去年完工并且收到验收单入固定资产,开始折旧了,但是这个月收到了验收质保金的发票,要付款,这个怎么做账,对方开的项目是建筑服务
你们没有挂这个公司往来吗,直接借往来 贷银行存款就可以
没有挂往来
当时你产入固定资产怎么入的,你取得固定资产贷方怎么做的账