咨询
Q

是因为之前都有发生业务,但是没有做账,我只能从10月份做起,这样子流水对不上怎么办

2023-10-12 21:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 21:52

还能反结账修改吗 不能的话就补到这个月 不一致就别管了

头像
快账用户4079 追问 2023-10-12 21:52

之前都没有做过账

头像
快账用户4079 追问 2023-10-12 21:52

我需要怎么处理呢

头像
齐红老师 解答 2023-10-12 21:53

之前申报给税务局咋做的

头像
快账用户4079 追问 2023-10-12 21:54

就是那个月收入写上,成本做百分之80左右,然后资产负债表上面就只有货币资金,其他应付款,应交税费,未分配利润,

头像
齐红老师 解答 2023-10-12 21:59

那你根据之前申报的补上 剩下的业务都做到这个月

头像
快账用户4079 追问 2023-10-12 22:00

老师我没有明白您的意思

头像
齐红老师 解答 2023-10-12 22:13

你好,他之前不是做了收入,做了成本,你按照他之前的来做就可以的,接着他之前在做之前没有做全的业务,你在十月份补上。

头像
快账用户4079 追问 2023-10-12 22:18

那我怎么做期初那些呢?还有流水没有对上来的怎么处理呢

头像
齐红老师 解答 2023-10-12 22:54

你好,你之前不是申报过吗?你根据他申报的来填写数据呀。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
还能反结账修改吗 不能的话就补到这个月 不一致就别管了
2023-10-12
你好,你是做外账吗?
2025-05-14
你好 你这个只能是根据流水大致的做出来, 如果你们经理还要再细致的,就要要求你们经理提供更详细的数据, 毕竟,巧妇难为无米之炊的
2023-02-14
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
你好,直接做手续费或利息收入,
2023-01-13
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×