同学,你好 借:原材料100 运费10 贷:银行存款110

老师 请问哈 A公司是供应商,B公司是销售商,C公司在B公司哪里采购商品。 现在B公司到A公司哪里采购,货物20万、运输费10万,合计支付给A公司30万,收到A公司开给B公司的发票20万。 C公司去B公司采购产品,也是货物20万、运输费10万,合计支付给B公司30万,收到B 公司开具发票20万,剩余的10万,由运输公司直接开具发票给C公司。 B公司代收代付的10万元运输费,账务上直接相互抵消。 老师 这种处理 合理吗?
一般纳税人购进商品,款已付。货物发票由供应商开具,发票已收到;运费发票由物流公司开具,发票未收到;收到货物发票但未收到运费发票时会计分录怎么做呢? 进项税额是什么时候确认呢?
老师,咨询一下:A公司自购原材料以后,送到B公司进行加工,B公司提供加工服务并向A开具加工费的发票。现由A公司采购原材料,然后出售给B公司(A向B开具出售材料的发票),B公司收到材料加工后,向A开具材料和加工费的发票(实际就是材料金额不变),结算价款就是A向B支付的加工费(例如A销售100元材料给B,并向B开具100元的材料发票,B收到材料后加工,加工费10元,B像A开具110元的发票。A实际像B支付10元加工费)。老师这种做法在税务上能说通吗。
从A公司购进商品100元,已开具并收到发票,运费10元由B公司开具并收到发票,但是支付货款时是付给A公司110元,应该怎么做会计分录呢?
老师我们从A公司采购了一批货100吨,单价1万元一吨,税额13万,我们支付A公司113万元,并且收到A公司给我们开具100吨的发票,但是从A公司运输到我们公司途中损失了1吨,但是我们也把这100吨入库了,借:库存商品100万,应交税费——应交增值税(进项税额)13万, 贷:银行存款113万。现在我们公司要A公司赔付我们1吨的损失加上5000元赔偿金,现在我们公司收入A公司的赔偿1吨*1万元+5000=15000元,但是A公司并未把损失1吨发票冲红,我们却做了100吨入库,现在该怎么办呢???收到了100吨入账了,并且收到了15000元的赔付怎么做分录呢
老师,我们公司是运输公司,预付给保险公司保费,然后收到发票冲预付,如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊,借:预付账款~保险公司10600,贷:银行存款10600。 借:主营业务成本10000 应交税费~进项税额 600贷:预付账款~保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回,借:其他应付款~司机保证金,贷方用什么科目。
公户里面的钱想取出来用的话,需要备注什么好呢
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报4-6月份一季度已计入成本费用的职工薪酬和实际发放,应该怎么取数?
甲公司花1000万收购乙公司分录怎么做?
请问家政公司,主要是中介找月嫂保姆的业务,开票现在是选生产生活服务吗?后面选哪个明细类别呢?以前是选的经济代理服务
老师,请问一下日报里然后确认的收入是1万。由于账单有变动减少了2000。 做账的话还按1万做。次月在冲减
老师,请问调出来的资产负债表和利润表。还要做一个现金流量表。调整过的报表可做现金流量表吗?主要用于客户审厂用的,内账报表
老师你好,我开了个抖音小店,一年没报税了,现在税局打电话来让报税,网上怎么报呢,有没有详细流程
老板办公楼装修需要正式发票吗
我们公司运费是入成本的
同学,你好 那可以直接入成本
而且挂应付,不直接做银行存款
同学,你好 但是支付货款时是付给A公司110元,你是还没支付嘛??没有支付,计入应付账款
简单来说商品和运费是由两个单位开具的发票,但是付款只付其中一个单位
同学,你好 这个没关系的
但是我们账上应付账款明细科目按照发票分为A和B,付款又只付给A,B就会一直挂在账上
同学,你好 那你写说明 借:应付账款-A 贷:应付账款-B
做账时直接应付账款A、B一借一贷?
同学,你好 嗯嗯,是的