同学你好 第1个月月底需要记房租的摊销费用 具体摊销费用应按照受益期限进行平均摊销,若没有明确规定摊销期限,则按剩余租金进行摊销,即第1个月摊销租金为(7-2)/12=0.388万,具体分录为借:管理费用(或制造费用)--租金 0.388万,贷:待摊费用--租金 0.388万

房租现在没有长期待摊费用,需要每个月摊销的分录是怎么下?1.预付了房租,2.收到发票,3每个月摊销 第三部分录怎么走?
老师你好,工厂还在筹建期的第二个月,厂房和办公室租金四月份开始要付了,房东开的是一个月的房租的票,我做账的话要怎么做呢?不需要摊销了吧?
厂房租金一年7万,刚租时第1个月只付了2万,第3个月才把余下的付清。那第一个月月底还要记房租的摊销费用吗?还是等到第3个月付清之后,在第3个月月底做摊销费用呢。如果是在第1个月做,那这个又要怎么做呢
老师你好,我这边需要问一下账务处理的问题。 如果我公司(小规模纳税人),2024年1月付了一年的租金12万(本月没有收到发票),那么我这个月做账是: 借:预付账款120000 贷:银行存款120000 按照权责发生制本月摊销房租这样做账: 借:管理费用-房租费10000 贷:预付账款10000 那么问题来了,如果房东在2024年3月或者5月或者更久时间给发票,那么我收到发票时候又应该怎么做账呢?
如果A公司6月1日替还没成立的C公司付了房租和押金共计10万,现在老板想房租,房租付到10月底,押金2抵2个月房租,那么是不是可以借:管理费用-房租5万贷:其他应付款-A公司房租 5万 借:管理费用-房租押金5万,贷:其他应付款A工资5万 借:管理费用-房租 5万 贷:房租押金5万,第一个五万是9-10月房租,第二个房租押金抵扣房租的是11-12月的房租。这种分录可以吗?开的都是普票
请问现在更正2025年12月的增值税申报表,要怎么账务处理,是要改12月的账吗,还是在3月份做调整分录
老师 今年的增值税有改变吗
老师好,像这种发票可以做费用,在税前扣除吗?
老师,付银行贷款的利息,银行会开发票对吗?然后,这笔利息该怎么记账
老师,我是苗圃,我想开自产农产品发票,对方要抵扣税款,我苗木公司可以给对方开自产农产品免税发票吗
从银行支付贷款利息,怎么做分录
请问老师,我25.11月增值税加计抵减额少入账33元,怎么处理?
老师,支付的劳务维修费发票贷方是应付账款还是其他应付款?之前用的其他应付款要不要改应付账款?重新设置这家公司的科目吗
支付两年的房租,能一次计入费用税前扣除吗
我从代账公司接回来账,怎么查账做的有没有问题
那付的2万怎么做账?
借长期待摊费用 贷银行存款
借预付账款 贷银行存款 是不是会更好些?
嗯 没有发票可以这样做