您好,这个月在开发票,就是第四季度的,到时候可以申报第四季度增值税

我们公司是生产企业,这个月首次出口开了增值税普通发票税率为0,也有内销开了增值税专用发票现在申报增值税,出来是这样子的,请问我能申请退税吗?如果能需要怎么操作?如果我申报了增值税,增值税还在4月20日之前还能作废修改的吗
老师,我们公司是上个月底在工商注册的,税务这个月开户,目前公司业务还没有开展,需要申报增值税和个人所得税吗
老师你好,我公司要注销了,但是这个是我2月份申报的报表,我的增值税已经全部交完了,嗯上个月,那我这个月申报2023年的,1月1~3月31号的增值税,那我的全部税费交完就是5629.80,那我该怎么改?我把这个1845.76用进项转出,然后附表2也这样子填写吗?
老师 我们单位是个体工商户 申报增值税的时候 只有服务 不动产和无形资产能填 然后货物及劳务填不了 然后我们嗯 六月份开了一个销售货物的发票 这个数填不上去 怎么办呢
老师, 我们单位是在这个月各转企的 ,个体工商户进行了注事务注销 ,申报了10-12月份的增值税,那么转成企业之后 我们这个月再开票 ,还能申报增值税吗
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
我们个体户注销的时候 这个月就开过一张发票,还是个体户的时候 ,增值是10~12月份的已经申报了注销的时候,那我们再开增值税发票等到2024年1月份申报 还能申报增值税吗
那这个您得问一下税务局,正常在注销的时候,就得把这一张发票,按月申报的,如果没申报,问一下当地税务局要不要去大厅申报上
对 我就说的这张发票在注销的时候 税务局已经让申报了增值税啦 ,就是个转企之后, 我们下个月再开他们都属于今年的第四季度 ,那我还能再申报增值税不
您好,那就不需要在申报了,不需要考虑他了
老师的意思就是 个转企之后 ,我们还在第四季度再开票的话 ,不用申报增值税了吗 ,就这个税 不用往税务申报了吗
同学,您一开始问的是增值税,企业的增值税就按照企业第四季度填开 了多少申报就可以,个税只需要申报工资薪金