同学你好是先递减增值税,如果增值税能把退伍军人减免金额抵完的话,附加税的计税基础是不用减退伍军人减免金额的

老师,你好!请教一下:这个填列城建税、教育费附加、地方教育费附加的时候,计税基数为增值税,请问这个增值税如果有抵减的,比如本期有税控盘技术维护费可以抵扣减增值税,那么这个城建税以及附加费的计税基数是抵扣减之前的还是抵扣减以后的数字来计算城建税和附加费呢?
老师,请问一下我这个月应缴纳增值税1800,因为有税控维护费递减280,所以缴纳增值税1800-280=1520,那么我附加税的计税基础也相应减少,这部分减少的附加税如何做账呢
老师,企业招聘退役军人抵减增值税,是不是要先抵减附加税,再抵减增值税?如果先抵减增值税的话,那附加税也会相应的减少?因为附加根据所缴的增值税基数来算所缴的附加税
享受先进制造业企业增值税加计抵减政策下减免后的增值税,附加税应该把先进制造业企业增值税加计抵减政策的金额加上,还是也扣除后缴纳
老师,建筑业异地预缴的增值税可以回机构所在地抵减,附加税呢?那个也抵减当地的附加税吗?
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报
但我选增值税减税代码就不行,提示有问题
是减免那张表选了代码提示异常吗?具体提示什么呢
老师你看一下
应该是减免金额在主表减免金额栏没填
填了啊!你看一下
标黄提示的文字原因是什么呢
没有采集 ,但在申报表里采集了,也会提提
你看一下,我今天找了一个下午,只有增值税申报表里面的右上角才有采集
我看你信息也采集了的嘛
可能系统有问题,你信息采集多提交几遍
是啊.不知道哪里错了
今天弄了一天了,不会一天都有问题吧
信息采集填的也没什么问题呢,实在不行的话你问问电子税务局的客服
今天问了客服,他们也好像很忙的样子,可以也不太清楚
老师,我们是小规模,跟这个没关系吧
这个和小规模没啥关系
老师,选城建税的税收代码就不会提示未采集,是不是要附加税先低完才可以低增值税
不是吗,政策是说增值税附加税依次抵减的
那抵完值值税了,哪里还要低附加税啊,增值税都不交了,附加税肯定也没有了
在减免申报表填减免代码应该都是那一个吧?不区分增值税和附加税呀
代码有区分的,有减免城建税,减免教育费附加
但是政策确实是先减免增值税的呢