同学你好是先递减增值税,如果增值税能把退伍军人减免金额抵完的话,附加税的计税基础是不用减退伍军人减免金额的

老师,请问一下我这个月应缴纳增值税1800,因为有税控维护费递减280,所以缴纳增值税1800-280=1520,那么我附加税的计税基础也相应减少,这部分减少的附加税如何做账呢
增值税加计10%抵减,附加税应该如何计提?如何缴纳?以哪个基数计提?还是和增值税操作一样,抵减的部分计入营业外收入
老师,企业招聘退役军人抵减增值税,是不是要先抵减附加税,再抵减增值税?如果先抵减增值税的话,那附加税也会相应的减少?因为附加根据所缴的增值税基数来算所缴的附加税
享受先进制造业企业增值税加计抵减政策下减免后的增值税,附加税应该把先进制造业企业增值税加计抵减政策的金额加上,还是也扣除后缴纳
老师,先进制造业加计抵减增值税金额记入营业外收入,那这部分抵减金额对应的附加税要不要计算并且也一并算营业外收入?还是只要抵减的增值税算营业外收入?
老师深圳的社保最低基数是多少,他们只增加社保人员就可以同步到医保了吗,还是需要同事手动增加医保
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
但我选增值税减税代码就不行,提示有问题
是减免那张表选了代码提示异常吗?具体提示什么呢
老师你看一下
应该是减免金额在主表减免金额栏没填
填了啊!你看一下
标黄提示的文字原因是什么呢
没有采集 ,但在申报表里采集了,也会提提
你看一下,我今天找了一个下午,只有增值税申报表里面的右上角才有采集
我看你信息也采集了的嘛
可能系统有问题,你信息采集多提交几遍
是啊.不知道哪里错了
今天弄了一天了,不会一天都有问题吧
信息采集填的也没什么问题呢,实在不行的话你问问电子税务局的客服
今天问了客服,他们也好像很忙的样子,可以也不太清楚
老师,我们是小规模,跟这个没关系吧
这个和小规模没啥关系
老师,选城建税的税收代码就不会提示未采集,是不是要附加税先低完才可以低增值税
不是吗,政策是说增值税附加税依次抵减的
那抵完值值税了,哪里还要低附加税啊,增值税都不交了,附加税肯定也没有了
在减免申报表填减免代码应该都是那一个吧?不区分增值税和附加税呀
代码有区分的,有减免城建税,减免教育费附加
但是政策确实是先减免增值税的呢