你好; 1. 是的。 看你地方; 比如有的地方是 季度不超过 9万或者30万是免个人经营所得税的; 2. 目前增值税来说 是 3%业务是开免税普票; 免增值税和附加税的; 定额是不减去成本费用的
个体户小规模纳税人核定征收,税务局核定额是每个月20万,假如之后开普票超过核定额,但是季度未超过30万,还需要交增值税吗?比如7月22万,8月5万,9月2万
请问老师个体户,应纳税经营额被核定的1万元,那我季度开票是不是不能超过3万元呢?超过3万就要交个税了吧?
老师,你好,请问定期定额征收的小规模个体户,增值税和经营所得税是按核定的额度交呜?例如增值和径营所得税核定的额度都是5万元,也就是每个月没超过5万元,按5万元交税,超过5万元,按实际经营额交税,对吗?超过5万元交税,要减除核定的5万元吗?还是没超过5万元不用交税?谢射
老师您好,对个人所得税核定征收的个体工商户,核定月经营额在5万元(含)至10万元之间的,对超过2万元以上的部分,按1%的核定征收率征收个人所得税,核定征收如果核定是9万的话,如果季度营业额是27万,经营所得个税是每个季度固定交27万-1.5万固定扣除数=25.5万-2万(免征个税)=23.5万×1%=2350元。。。。还是说不按核定的固定金额而看实际票开多少交多少个税
个体按照定期定额核定征收个人经营所得,季度不超过24免征,这个季度超过了24万,按照往期申报表上面列示税率是5%,输入24万以下收入税额都是0,这个季度开超了,开了30万,个人经营所得应该交多少
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
也就是说没超过核定额度免交增值税和经营所得税对吗?
你好1; 是的。 看你地方是否有说的 哪个政策 ; 有的话就可以的