你好,方便把税种核定书那个截图发来看一下。

老师,我是个体工商,开的是电子发票,最近每次开票都跳出这个(网络发票用户整合说明公告)下图,要在哪里设置一下吗?还有个人所得税是什么时候申报,最近也是跳出来纳税申报,我的“个体户定额信息"一一增值税一一核定销售额8400,这个是要缴税的吗?我们没开过专票。
老师,定期定额和核定征收我怎么分不清啊, 1核定征收包括定期定额吗? 2我这有一户是季度开票不超过15万,不交个税,不交增值税的,而且个税和增值税都在一个系统里申报,这属于什么 3还有一个是好像是企业所得税=收入*10%*5%算得,增值税好像正常报的, 老师,这都是什么情况
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
老师,第一个问题是,这个应纳税经营额是根据开票的金额来填写可以吗,还有,这个应纳税经营额是填写月度的,季度的,还是年度的,还有这个核定有效期止的日期,可以更改到2024-12-31日吗,可以自己更改核定有效期止的日期吗,还有这个应纳税经营额的数字填了的话,比如3万元,是不是个人所得税按照30000*0.25来算了,增是税按照每个月30000*0.03来交税了,每个月都要交这个核定的吗?是这个意思吗
个体工商户,核定征收的, 今天打电话给我说我定额3万元的, 意识我定额低了,经验所得需要缴纳3%还是多少钱。 但是我季度是没有超过45万元的,比如我开了43万不含税发票,我就是按43万的数据申报的,也是交了增值税和个人经营所得的,就是今年免税就是交了个人经营所得就是!这样子我要去税务问问嘛?
12月出口报关单一定要在12月开票吗?
公司的车辆加油计入什么费用?不是公司的车辆加油又计入什么费用?都是为公司服务了
老师,我10月份开出的一张卖货的200来块钱的发票,当时结转成本时漏下了这个 能在11月份再结转出去吗 还是必须得调10月份的账
老师 查出银行给个人转账80000元想分3个月申报个税 怎么申报比较合适 物流行业 银行转账备注的划款
12月转入基本信息的职工,12月申报11月的个税会带入附加信息扣除吗?
您好,工人干活,工人的工费已经平摊到进销存销售单里。在云会计已经记作成本。这时还没有支付工费。等到给工人结算工费时,应该借记什么科目,工人不属于公司员工。
老师,我们房产证已经办下来了,但是对方发票没有给我们开出来,我就只能先估入等他们发票开出来的时候我才能做到固定资产里面吗?
老师 查出银行给个人转账8000元想分3个月申报个税 怎么申报比较合适 物流行业 银行转账备注的划款
各个部门都备用金额和公司的备用金金额,会计和税法上有什么要求?
长期收不回来的应收账款会视同销售吗
是这个吗
你好,咱是按2万元销售额核定的?如果咱们增值税收入不超过2万元。就是交600元的增值税。
你开3万多了,那就是多交税了。就是用不含税的,销售额乘以3%,这样的。
开3万多没有交增值税,这个不对?本身你超过了核定的金额,并且是开的是专用发票。
怎么申报的信息里是6万元呀,我明明只开了3万多元的专票,之前我有截图给你,
看不懂,这个个体户,是别人给他开票的,他自己不懂,我去买水果,老板娘让我报下税,我进去就是这样了,老板娘是个门外汉,什么都不懂,我点击了进入,个税是我报的综合申报的,增值税显示已经申报,但是查询,又没有扣款信息,我懵了,现在看不懂,也不知道怎么做了,我估计老板娘应该也没有开通三方协议,那专票的3万多元的税款从哪里交的呢,然后怎么显示6万元要交1800元的税,税款怎么扣,从哪里扣,从哪里查询的到已扣款信息
这样情况就是你一个月是2万,咱按季度申报的就是2万×3=6万
这里显示免税额,是不是不用交税呀,他开的不是专票吗,怎么还免税了
我觉得你带出来这个不用交税不对,首先专票没有减免。
这是专票呀,是不是因为核定的,是定期定额户,所以没有达到6万就不用交税呀,然后这里显示都是已经申报的,那我现在去点击更正申报吗,从哪里进入更正申报呀
我建议你直接打12366问一下,然后以咱税务局说的为准。
如果是报错了,现在重新报税,是点就作废申报,还是更正申报呢
当期的可以作废申报。
你试一下吧,就怕各地有差异,你看一下提示。
一般当月的就可以直接作废,重新申报。然后是已经申报成功并且交了税款,这种是更正申报。
更正申报是什么意思,,哪种情况用到更正申报呢
后面补充了您看一下,最后回复。