你好,方便把税种核定书那个截图发来看一下。
老师,我是个体工商,开的是电子发票,最近每次开票都跳出这个(网络发票用户整合说明公告)下图,要在哪里设置一下吗?还有个人所得税是什么时候申报,最近也是跳出来纳税申报,我的“个体户定额信息"一一增值税一一核定销售额8400,这个是要缴税的吗?我们没开过专票。
老师,定期定额和核定征收我怎么分不清啊, 1核定征收包括定期定额吗? 2我这有一户是季度开票不超过15万,不交个税,不交增值税的,而且个税和增值税都在一个系统里申报,这属于什么 3还有一个是好像是企业所得税=收入*10%*5%算得,增值税好像正常报的, 老师,这都是什么情况
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
老师,第一个问题是,这个应纳税经营额是根据开票的金额来填写可以吗,还有,这个应纳税经营额是填写月度的,季度的,还是年度的,还有这个核定有效期止的日期,可以更改到2024-12-31日吗,可以自己更改核定有效期止的日期吗,还有这个应纳税经营额的数字填了的话,比如3万元,是不是个人所得税按照30000*0.25来算了,增是税按照每个月30000*0.03来交税了,每个月都要交这个核定的吗?是这个意思吗
个体工商户,核定征收的, 今天打电话给我说我定额3万元的, 意识我定额低了,经验所得需要缴纳3%还是多少钱。 但是我季度是没有超过45万元的,比如我开了43万不含税发票,我就是按43万的数据申报的,也是交了增值税和个人经营所得的,就是今年免税就是交了个人经营所得就是!这样子我要去税务问问嘛?
老板有两个公司,小王是a公司的成员,6月转到b公司,但是社保在a公司没有停,6月工资在B公司发放的,两个公司都申报个税吗?
老师,个人把车租给公司,车的过路费加油费,可以在公司报销吗?
老师,会计凭证的复核人嫌签字太麻烦了,可以给他做一个印章吗?
老板有两个公司,小王是a公司的成员,6月转到b公司,但是社保没有停,6月工资在B公司发放的,怎么申报个税?
工业企业购买用于生产应用的车辆所缴纳的车辆购置税可以计入固定资产成本吗
老师,社保怎么跟电子税务局扯上关系了,是不是在电子税务局缴纳推送,每个月?
老师,我做做凭证,附带了银行回单,在做一个银行存款的凭证还用添加回单附件吗
老师,如果女的是高会,弹琴弹到十级曲子,朗诵得到市区第一名,做过大型节目主持人,还会瑜伽,说明什么?别人会怎么想?
老师你好,公司原来3个股东,现在其他两个股东退出,变一个股东,公司还是有限公司?公司其他税号不变吧?
老师,小规模建筑公司增值税,货物及劳务销售是在1%征收率这里填吗
是这个吗
你好,咱是按2万元销售额核定的?如果咱们增值税收入不超过2万元。就是交600元的增值税。
你开3万多了,那就是多交税了。就是用不含税的,销售额乘以3%,这样的。
开3万多没有交增值税,这个不对?本身你超过了核定的金额,并且是开的是专用发票。
怎么申报的信息里是6万元呀,我明明只开了3万多元的专票,之前我有截图给你,
看不懂,这个个体户,是别人给他开票的,他自己不懂,我去买水果,老板娘让我报下税,我进去就是这样了,老板娘是个门外汉,什么都不懂,我点击了进入,个税是我报的综合申报的,增值税显示已经申报,但是查询,又没有扣款信息,我懵了,现在看不懂,也不知道怎么做了,我估计老板娘应该也没有开通三方协议,那专票的3万多元的税款从哪里交的呢,然后怎么显示6万元要交1800元的税,税款怎么扣,从哪里扣,从哪里查询的到已扣款信息
这样情况就是你一个月是2万,咱按季度申报的就是2万×3=6万
这里显示免税额,是不是不用交税呀,他开的不是专票吗,怎么还免税了
我觉得你带出来这个不用交税不对,首先专票没有减免。
这是专票呀,是不是因为核定的,是定期定额户,所以没有达到6万就不用交税呀,然后这里显示都是已经申报的,那我现在去点击更正申报吗,从哪里进入更正申报呀
我建议你直接打12366问一下,然后以咱税务局说的为准。
如果是报错了,现在重新报税,是点就作废申报,还是更正申报呢
当期的可以作废申报。
你试一下吧,就怕各地有差异,你看一下提示。
一般当月的就可以直接作废,重新申报。然后是已经申报成功并且交了税款,这种是更正申报。
更正申报是什么意思,,哪种情况用到更正申报呢
后面补充了您看一下,最后回复。