你好,方便把税种核定书那个截图发来看一下。
老师,我是个体工商,开的是电子发票,最近每次开票都跳出这个(网络发票用户整合说明公告)下图,要在哪里设置一下吗?还有个人所得税是什么时候申报,最近也是跳出来纳税申报,我的“个体户定额信息"一一增值税一一核定销售额8400,这个是要缴税的吗?我们没开过专票。
老师,定期定额和核定征收我怎么分不清啊, 1核定征收包括定期定额吗? 2我这有一户是季度开票不超过15万,不交个税,不交增值税的,而且个税和增值税都在一个系统里申报,这属于什么 3还有一个是好像是企业所得税=收入*10%*5%算得,增值税好像正常报的, 老师,这都是什么情况
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
老师,第一个问题是,这个应纳税经营额是根据开票的金额来填写可以吗,还有,这个应纳税经营额是填写月度的,季度的,还是年度的,还有这个核定有效期止的日期,可以更改到2024-12-31日吗,可以自己更改核定有效期止的日期吗,还有这个应纳税经营额的数字填了的话,比如3万元,是不是个人所得税按照30000*0.25来算了,增是税按照每个月30000*0.03来交税了,每个月都要交这个核定的吗?是这个意思吗
个体工商户,核定征收的, 今天打电话给我说我定额3万元的, 意识我定额低了,经验所得需要缴纳3%还是多少钱。 但是我季度是没有超过45万元的,比如我开了43万不含税发票,我就是按43万的数据申报的,也是交了增值税和个人经营所得的,就是今年免税就是交了个人经营所得就是!这样子我要去税务问问嘛?
老师您好!商贸公司的客户维护费所得税汇算的时候可以全额扣除吗?因客户比较远,专门签订一家公司维护,主要是售前推广,介绍客户,售后
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
广东省营业执照迁移地址怎么办理,需要什么材料。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
是这个吗
你好,咱是按2万元销售额核定的?如果咱们增值税收入不超过2万元。就是交600元的增值税。
你开3万多了,那就是多交税了。就是用不含税的,销售额乘以3%,这样的。
开3万多没有交增值税,这个不对?本身你超过了核定的金额,并且是开的是专用发票。
怎么申报的信息里是6万元呀,我明明只开了3万多元的专票,之前我有截图给你,
看不懂,这个个体户,是别人给他开票的,他自己不懂,我去买水果,老板娘让我报下税,我进去就是这样了,老板娘是个门外汉,什么都不懂,我点击了进入,个税是我报的综合申报的,增值税显示已经申报,但是查询,又没有扣款信息,我懵了,现在看不懂,也不知道怎么做了,我估计老板娘应该也没有开通三方协议,那专票的3万多元的税款从哪里交的呢,然后怎么显示6万元要交1800元的税,税款怎么扣,从哪里扣,从哪里查询的到已扣款信息
这样情况就是你一个月是2万,咱按季度申报的就是2万×3=6万
这里显示免税额,是不是不用交税呀,他开的不是专票吗,怎么还免税了
我觉得你带出来这个不用交税不对,首先专票没有减免。
这是专票呀,是不是因为核定的,是定期定额户,所以没有达到6万就不用交税呀,然后这里显示都是已经申报的,那我现在去点击更正申报吗,从哪里进入更正申报呀
我建议你直接打12366问一下,然后以咱税务局说的为准。
如果是报错了,现在重新报税,是点就作废申报,还是更正申报呢
当期的可以作废申报。
你试一下吧,就怕各地有差异,你看一下提示。
一般当月的就可以直接作废,重新申报。然后是已经申报成功并且交了税款,这种是更正申报。
更正申报是什么意思,,哪种情况用到更正申报呢
后面补充了您看一下,最后回复。