你好,方便把税种核定书那个截图发来看一下。
老师,我是个体工商,开的是电子发票,最近每次开票都跳出这个(网络发票用户整合说明公告)下图,要在哪里设置一下吗?还有个人所得税是什么时候申报,最近也是跳出来纳税申报,我的“个体户定额信息"一一增值税一一核定销售额8400,这个是要缴税的吗?我们没开过专票。
老师,定期定额和核定征收我怎么分不清啊, 1核定征收包括定期定额吗? 2我这有一户是季度开票不超过15万,不交个税,不交增值税的,而且个税和增值税都在一个系统里申报,这属于什么 3还有一个是好像是企业所得税=收入*10%*5%算得,增值税好像正常报的, 老师,这都是什么情况
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
老师,第一个问题是,这个应纳税经营额是根据开票的金额来填写可以吗,还有,这个应纳税经营额是填写月度的,季度的,还是年度的,还有这个核定有效期止的日期,可以更改到2024-12-31日吗,可以自己更改核定有效期止的日期吗,还有这个应纳税经营额的数字填了的话,比如3万元,是不是个人所得税按照30000*0.25来算了,增是税按照每个月30000*0.03来交税了,每个月都要交这个核定的吗?是这个意思吗
个体工商户,核定征收的, 今天打电话给我说我定额3万元的, 意识我定额低了,经验所得需要缴纳3%还是多少钱。 但是我季度是没有超过45万元的,比如我开了43万不含税发票,我就是按43万的数据申报的,也是交了增值税和个人经营所得的,就是今年免税就是交了个人经营所得就是!这样子我要去税务问问嘛?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
是这个吗
你好,咱是按2万元销售额核定的?如果咱们增值税收入不超过2万元。就是交600元的增值税。
你开3万多了,那就是多交税了。就是用不含税的,销售额乘以3%,这样的。
开3万多没有交增值税,这个不对?本身你超过了核定的金额,并且是开的是专用发票。
怎么申报的信息里是6万元呀,我明明只开了3万多元的专票,之前我有截图给你,
看不懂,这个个体户,是别人给他开票的,他自己不懂,我去买水果,老板娘让我报下税,我进去就是这样了,老板娘是个门外汉,什么都不懂,我点击了进入,个税是我报的综合申报的,增值税显示已经申报,但是查询,又没有扣款信息,我懵了,现在看不懂,也不知道怎么做了,我估计老板娘应该也没有开通三方协议,那专票的3万多元的税款从哪里交的呢,然后怎么显示6万元要交1800元的税,税款怎么扣,从哪里扣,从哪里查询的到已扣款信息
这样情况就是你一个月是2万,咱按季度申报的就是2万×3=6万
这里显示免税额,是不是不用交税呀,他开的不是专票吗,怎么还免税了
我觉得你带出来这个不用交税不对,首先专票没有减免。
这是专票呀,是不是因为核定的,是定期定额户,所以没有达到6万就不用交税呀,然后这里显示都是已经申报的,那我现在去点击更正申报吗,从哪里进入更正申报呀
我建议你直接打12366问一下,然后以咱税务局说的为准。
如果是报错了,现在重新报税,是点就作废申报,还是更正申报呢
当期的可以作废申报。
你试一下吧,就怕各地有差异,你看一下提示。
一般当月的就可以直接作废,重新申报。然后是已经申报成功并且交了税款,这种是更正申报。
更正申报是什么意思,,哪种情况用到更正申报呢
后面补充了您看一下,最后回复。