您好,那您需要进行调整,其他应收款-社保,这个科目哪个业务?
#提问#老师,我们是先发上月工资再本月社保的,实际发放工资时,借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 到交社保时 才借:管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 这样对么? 省了 借 :其他应收(代缴个人社保公积金部分) 贷:应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
请问一家公司工资社保上几个月是估的,少计提了,但社保是正常扣缴的,差额补提做的分录对吗?借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:应付职工薪酬-社保 那其他应收款用的对吗,如果用怎么冲回?
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师您好:本月发工资贷“其他应收款-社保”与上月计提社保金额不一致,差了几十元,请问如何处理?冲什么科目?谢谢
老师,您好!我想问一下刚接的账,有进项税额余额,我查抵扣平台上已经全部抵扣完了,要怎么把这个进项税额15161.89给结转做平?
装修费和消防安装费收到发票是当月开始摊销还是次月
老板开的个体工商户,老板需要做工资么?老板没有专项附加扣除 做工资跟不做工资 哪个划算呀?
合伙企业是否不需要申报汇算清缴?
老师好,请问A公司跟B公司转租了办公场所、需要把租金转给B公司。请问B公司能否开出租金发票?不能的话、有什么其他处理办法?
老师航空运输电子客票行程单咋样抵扣
一般纳税人租库,如果对公付款,对方不能给开发票,怎么入账
老师,请教一下原股东占股百分之60,是30万实缴,然后注册资本减少到了百分之十10也就是十万,这个帐怎么改
老师:汇算清缴的时候,工资薪金的账载金额是不是计提的1-12应付职工薪酬,实际支出的是1-12月发的实际工资,这样账载金额和实际支出金额一定不一样,因为,实际支出金额扣除了社保个人承担部分,和个税个人部分。我这样说的对吗?
请问票据的明细账具体指什么?单独的一本帐?谢谢老师
怎么调整?酒店行业
其他应收款-社保核算的是什么业务