借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用负数

防伪税控的分录应该怎么做?
上年12月份税控防伪技术维护费,今年抵扣了,怎么做会计分录?
老师 税控设备购买金额是全额可以抵减的 但是这个分录有点不明白 抵减的时候为什么是贷管理费用呢 是因为税控设备作为固定资产每月计提折旧入管理费用了吗 那这个抵减是一次抵减还是分期抵减呢
280的税控设备费,用来抵减税额怎么做帐
你好,老师,去年交的防伪税控服务费抵扣了,今年税务局说去年的收费不允许抵扣,补交了增值税,城建税,地方教育费附加,教育费附加,应该怎样做会计分录?
能贷管理费用正数吗?
手工做账的可以, 软件做账的尽量不要做到贷方,因为你的管理费用它是借方发生额,发生在贷方的,放到借方负数,如果你放到贷方,会影响你科目余额表和利润表不一致。