处置固定资产的账务处理如下: 1、转入固资清理, 借:固定资产清理, 累计折旧, 贷:固定资产, 2、出售固定资产价款 借:银行存款, 贷:固定资产清理, 应交税费—应交增值税(销项税额), 3、固定资产清理转入资产处置损益, 如“固定资产清理”账户是借方余额,则为清理的净损失,贷方为交净收益。 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理。

请问老师,我公司是制造企业 一般纳税人,本月收到的租金收入如何填申报表?我们开了专票给对方的,增值税附表一我们是不是要填第第四行?
一般纳税人销售自己使用过的固定资产如何填报增值税申报表?(开的是专票13个点)
老师,一般纳税人,出售固定资产,为了保证申报收入与所得税收入一致,是不是可以不按准则,处理账务,不走固定资产清理,我购进固定资产时,是13个点抵扣,出售时,我按13点交税,我公司科目,主营业务收入13点,其他业务收入6个点,固定资产出售时,做主营业务收入,清理账务,可以做主营业务成本吗
我们是制造企业的一般纳税人,这个月转售固定资产开了13%的专票,如何做账务处理申报纳税?
你好,我公司是工业制造企业一般纳税人,三月出售使用过的固定资产账面净值10000,开出的13个点的专票11300,固定资产清理科目余额为零,需要申报印花和企业所得税吗,增值税申报表的货物销售额和一季度企业所得税的营业收入不一致可以吗
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
我们是小企业,所以使用的是小会计准则科目内没有(资产处置损益),我是这样做账的(如图)
直接通过营业外收支
我们是小企业,所以使用的是小会计准则科目内没有(资产处置损益),我是这样做账的(如图)申报纳税我是按13%销售货物开票算增值税的,这产生的税会差异我通过汇算清缴填表做对着吧??
是这样子的哦。哦哦
那印花税这笔收入计税我按合同不含税收入算,而非按资产处理收益算对吧?
按不含税的金额来计算。