处置固定资产的账务处理如下: 1、转入固资清理, 借:固定资产清理, 累计折旧, 贷:固定资产, 2、出售固定资产价款 借:银行存款, 贷:固定资产清理, 应交税费—应交增值税(销项税额), 3、固定资产清理转入资产处置损益, 如“固定资产清理”账户是借方余额,则为清理的净损失,贷方为交净收益。 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理。

一般纳税人销售自己使用过的固定资产如何填报增值税申报表?(开的是专票13个点)
老师,一般纳税人,出售固定资产,为了保证申报收入与所得税收入一致,是不是可以不按准则,处理账务,不走固定资产清理,我购进固定资产时,是13个点抵扣,出售时,我按13点交税,我公司科目,主营业务收入13点,其他业务收入6个点,固定资产出售时,做主营业务收入,清理账务,可以做主营业务成本吗
我们是制造企业的一般纳税人,这个月转售固定资产开了13%的专票,如何做账务处理申报纳税?
你好,我公司是工业制造企业一般纳税人,三月出售使用过的固定资产账面净值10000,开出的13个点的专票11300,固定资产清理科目余额为零,需要申报印花和企业所得税吗,增值税申报表的货物销售额和一季度企业所得税的营业收入不一致可以吗
你好老师,我公司是一般纳税人,三月销售固定资产了,开了13个点的专票,没有产生收益和亏损,入的固定资产清理借贷一致,现在申报增值税主表在哪里填写?企业所得税的营业收入我填的没有包含固定资产清理的不含税销售额8837.58元这样对吗
你好老师 用一个lp地址可以给多家企业开发票吗 税务局有规定吗?
老师好,2月A客户发货金额300万,成本280万,另A客户退货金额100万,成本90万,因为3月我们再补给A客户100万的货,A客户说:2月不用开红字发票100万,这样操作可以吗,账务上如何处理合理?我们用的金蝶云星空。
今年发现去年管理费用多记了,那今天汇算前调整和汇算后调整账务和税务调整有什么区别?
2月份零申报个税怎么报不了了
现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
我们是小企业,所以使用的是小会计准则科目内没有(资产处置损益),我是这样做账的(如图)
直接通过营业外收支
我们是小企业,所以使用的是小会计准则科目内没有(资产处置损益),我是这样做账的(如图)申报纳税我是按13%销售货物开票算增值税的,这产生的税会差异我通过汇算清缴填表做对着吧??
是这样子的哦。哦哦
那印花税这笔收入计税我按合同不含税收入算,而非按资产处理收益算对吧?
按不含税的金额来计算。