你好,这种情况在汇算清缴需要纳税调增。

老师,我们公司员工出去办事,开的自己的车子,费用报销可以用油票来报销吗?公司财务制度规定,可以按照公里数来报,1.2一公里,但是这个报销就没有发票,可以用他们的加油票吗?
老师,我们公司司机用自己的车送公司人员去出差,私车公用,把工作人员送到回来了,然后第二天又去接工作人员回来,这个油费过路费啥的,可以走差旅费报销单吗?还是一般费用报销单?还是可以和出差人员一起填在差旅费报销单里面
员工出差 自驾 公司规定1元1公里 按照里程的,报销单子上报销的话,如果按照里程单趟是400公里,是按照来回算公里补贴油贴的吗,还有油贴是不是1*800=800元(来回的里程数报销呀),另外里程数报了以后,实际通行费和加油票,需要附在后面,不用再实报实销了吗
公司人员出差都是自己开车出去,公司给他们报销公里数*0.8元/公里=油费,然后回来填一张公里数的单子就报销了,没有发票,这个汇算清缴需要调增吗?
公司人员出差,有时候会开自己车出去,回来之后按照公里数*0.8元/公里报销油费,这个属于私车公用吗?
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
老师,让他们提供加油费发票,金额大于这次报销单的金额可以吗?
发票金额大于报销金额可以的,按照实际付款金额报销,
这样汇算清缴就不用调增了是吗
这种情况汇算清缴不用纳税调增