你好,这个是没问题的,没事儿

老师,请问给客户报价,要加的增值税税点到底怎么算合适?公司是农产品加工行业,原料进项抵扣10%,销售13%,以前基本是按增值税税负4个点来算的,但总感觉这样不对,因为我们的主材原料进项和销项就有3%的差,请问怎么计算才能不导致公司的税金流失
亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
就如实际中有个销售材料方懒活有个2万左右的工程,销售方要给做工单位开个10个点的材料票,而单位非要让这个销售材料的做工方,开劳务票,现实中这种情况,对于俩方来说的利益关系,企业应交增值税费=销项税额—进项税额(销项税可抵扣进项税),假如奶粉厂要求开劳务票,按3个点算的话,相当于20000*0.03=600元(进项税),对于奶粉厂来说,他收到的发票税点越低,进项税越少,到时候他的应交税费就越少(遵循的原则就是:企业应交税费=销项税额—进项税额,企业销项税可抵进项税,)而对于做工方,销售方来说,按10个点算的话,相当于20000*0.1=2000元(销项税),对于销售方王经理来说,他开出的发票税点越高,销项税越多,到时候他的应交税费就越少(遵循的原则就是:企业应交税费=销项税额—进项税额),老师,就这个问题,我这样想,对不对?
公司类型:建筑防水分包企业,一般纳税人,有多个项目,并且有销售防水材料。 购进的材料,部分为工地用材,部分为销售用材。 问题1, 未取得进项发票,但先开具了销售材料发票应该如何结转成本,是取得发票后再结转吗? 问题2,材料名称一致,两批材料单价不一致,应该怎么结转? 问题3,工程行业必须按项目归集料工费吗?有些人工是混合成本,无法分摊到各个项目上,可以统一核算吗?
请问,我司销售材料,材料有几百种品名,合计金额2000万,这个合同是有利润的,缴纳了差不多2个点增值税,材料可以一 一 匹配进项,就是有些进项的单价会高于销项,这样有事吗?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
税务会不会因为看单个产品对比呢?如果单个产品有的利润会高,有的亏损大
肯定不会的,单个亏损也是正常的
单个亏损过高或者利润过高都没事吗?因为整个材料有赚钱,所以有几个亏损我们也做,只要整个有利润就行。
对呀,这个不也就是正常的吗?
哦哦,谢谢东老师,因为我们是施工企业,偶尔也会接代购代销材料的,所以很少开销售材料发票,不是很懂的,谢谢指导
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢