如果你的建筑项目需要跨区域预交税款,并且项目反馈前的个税需要申报至当月,而你需要申报所属期为12月的个税,可以按照以下步骤操作: 1.登录当地税务部门网站或个税申报系统,选择“个人所得税申报”功能。 2.选择“申报月份”为12月,然后填写相关的申报信息,包括所得项目、所得额、扣除项目等。 3.在填写申报表的过程中,需要注意选择正确的所得项目和填写正确的所得额,以确保申报的准确性和合法性。 4.填写完毕后,确认申报信息的准确性,然后提交申报。 5.在提交申报后,需要按照规定的时间及时缴纳应缴纳的税款,以免产生滞纳金等不必要的费用。

你好老师,我是一般纳税人建筑行业,有个跨区域项目,上个月在项目所在地预交了一部分税款,这个月申报增值税的时候先抵扣了我的进账,导致我出现多交税额,这个怎么办呢?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
跨区不夸市建安企业项目开了外管证需要预交所得税,然后告知我个税也是需要在异地系统里申报,那预交的所得税可以在公司这边抵扣吗?个税在项目地申报以后不用回公司再次申报吧,劳务清包工,那是不是说异地申报的个税和公司所在地申报的个税合并为公司当月的总成本,异地申报系统里的个税也是属于公司当月成本费用吗,
建筑公司有一个异地项目,项目部所属期4月申报的预交增值税,但是5月才交增值税,5月拿回公司,5月开票。请问4月份增值税申报表上需要填写附表4建筑服务预征缴纳税款那项吗
老师你好,我那个跨区域涉税事项申报表里的合同相对方名称填错了和发票开的不一致但是已经交了税款也反馈了,这个后期有影响吗,要怎么补救
公司实缴完,借款给别的公司算是抽逃吗
bom表相对复杂,每个零件加工方式不同,怎么进行工艺成本核算
老师好,我现在遇到了一个问题,供应商开票给我们2.4*11500=27600含税,卖出去含税是2.4*15500=37200,但是客户不要票给他减了6个点,37200*0.94=34968,货款以私户支付,货款没有走公户那这部分库存我以低的价格报12500单价含税报无票收入,交两百多的税?,把账上库存给清理掉,这样会不会税务风险,其实一个型号的产品平时也是卖含税12500,报价是一个中间人给厂里报了15500,其实里面大部分的毛利是给人家居间费用,也是没有票
备用金一般提现还是在一般户里
老师,请问库存呆滞材料怎么处理,怎么能税前扣除?
老师请看看我算的应交税费的税务局的数据一样的,怎么应交增值税相差5.38
零星开支跟备用金有啥区别
董老师那你看看这个企业去了应该怎么办呢?
老师,麻烦发个最新个税表,谢谢
请问退休返聘人员是签什么合同?怎么申报个税?
在自然人电子税务局扣缴端所属日期选的12月,提交显示当前所选税款所属月份未到法定申报期,是得过了15号以后才能申报吗。
你选的12月所属期就是12月所属期填写
正常不是12月申报11月的吗
那你选的所属期是12月呀 你选择11月就是这个月报
11月已经报完了 12月本月是不是就得过了征期才行 提交显示当前所选税款所属月份未到法定申报期
同学你好 你这个是一月申报12月所属期的时候才可以填写申报
知道了谢谢
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