如果你的建筑项目需要跨区域预交税款,并且项目反馈前的个税需要申报至当月,而你需要申报所属期为12月的个税,可以按照以下步骤操作: 1.登录当地税务部门网站或个税申报系统,选择“个人所得税申报”功能。 2.选择“申报月份”为12月,然后填写相关的申报信息,包括所得项目、所得额、扣除项目等。 3.在填写申报表的过程中,需要注意选择正确的所得项目和填写正确的所得额,以确保申报的准确性和合法性。 4.填写完毕后,确认申报信息的准确性,然后提交申报。 5.在提交申报后,需要按照规定的时间及时缴纳应缴纳的税款,以免产生滞纳金等不必要的费用。
现在现实的报税你们可以协助我完成吗
老师,我们还没发货给客户,也没收到客户的钱,但是我们已经开了发票给客户了,分录要怎么做?
年报时,今年无购进的固定资产,资产折旧,摊销情况纳税调整明细表还需要填写么?
我司是物流公司,主营业务就是运输费,那些进项的通行费入什么科目呢
小规模减免增值税分录可以放在季末一起做吗
老师,一般纳税人在勾选认证时我勾了不可抵扣的票,比如是贷款服务员的票,会有什么结果?是自然抵扣成功还是有提示不能抵扣
请问下我们的仓库存货管理一直管理不好,请问下啥好的方法可以慢慢优化进步从而进销存数据准确吗
零售高档手表交消费税吗
劳务派遣企业成立分公司,分公司需要办理劳务派遣资质吗
@apple老师,其他老师别接 又有个问题,就是我申报4月份的增值税的时候,发现有一张发票我勾选了,但是账上并没有收到这张发票,实际人家已经开票,只不过采购没拿给我,确认了等5月份给我入账,由于4月份的营收太大了,这张发票有8万多块钱的税额,所以我要先抵了,导致我账上没入借:应交税费-增值税-待认证,但是我勾选抵扣了就做借:应交税费-增值税-进项税额,贷:应交税费-增值税-待认证,导致了待认证期末余额在贷方了,这个暂时性差异有没有问题
在自然人电子税务局扣缴端所属日期选的12月,提交显示当前所选税款所属月份未到法定申报期,是得过了15号以后才能申报吗。
你选的12月所属期就是12月所属期填写
正常不是12月申报11月的吗
那你选的所属期是12月呀 你选择11月就是这个月报
11月已经报完了 12月本月是不是就得过了征期才行 提交显示当前所选税款所属月份未到法定申报期
同学你好 你这个是一月申报12月所属期的时候才可以填写申报
知道了谢谢
满意请给五星好评,谢谢