您好,借:应付账款 贷:银行 发票收到 借:原材料或库存商品 贷:应付账款 如果是一般人,借方还有 应交税金-应交增值税-进项税

老师,我们公司采购一批货,完了钱付了,货也发给我们了,但票没来,我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗?那付给对方的钱,是借应付账款(某公司)贷银行存款,这样做对不
老师,我们购买一个减速机配件,钱付了配件到了,发票没有到,应该怎么做账呢
库存商品到了我们仓库,但是购货发票还没开给我们公司,月末账务要怎么做呀
库存商品到了我们仓库,但是购货发票还没开给我们公司,月末账务要怎么做呀
我们公司付了一笔钱,货到了,但是发票没到,内账该怎么做凭证
老师,公司是销售苗木。会计分录怎么做账?谢谢
老师,您好,所得税申报中已计入成本费用的职工薪酬包含福利费吗?福利费在个税中没有申报
老师,我现在是中途建账,对方给我的科目余额表上没有应收账款一个科目的公司,现在就要收到客户转来的钱,我现在要怎么样平账呢[苦涩]
老师好,想问一下,9月份出库时因没注意,库存材料出现负数了。10月票据做账入库存材料时才发现,不去更改行吗
老师好,我想问一下申报企业所得况报表时的应付职工薪酬取哪个数,我是当月计提各项费用,然后应付工资转入其他应付款,应付职工薪酬当月数是0,所以我申报的时候应该按哪个数报?
个税里报的是1-9月份工资,账上实发是24年12-25年8月份工资,企税实际支付工资填报到底用哪个数?
请问公司有员工已离职,在个税系统要怎么报送
我们公司辞退了不到半年的员工,我们需要给他申报个税吗
老师,您好,本季度所得税申报时,计入成本的薪酬是本季度的还是前三个季度总共的
老师们好!现在需要一个报表:近半年的月度财务报表,这个指的是哪个时间区间?现在十月份的近六个月还是说今年上半年的?
老师,我们库存件收到了,就是发票没到,然后想累计一起开
您好,那先暂估嘛 借:原材料或库存商品 贷:应付账款-暂估 收到发票把上面这个分录红冲了,再按发票来做正确的分录
老师那我们对公付钱了,暂估的话,银行存款怎么做分录呀
您好,借:应付账款 贷:银行 借:原材料或库存商品 贷:应付账款-暂估 收到发票时 借:原材料或库存商品(负) 贷:应付账款-暂估(负) 借:原材料或库存商品 贷:应付账款